СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(Семьдесят первой сессии)
от 14 августа 2015 года № 363
О внесении изменений в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области», утвержденным решением пятьдесят первой сессии четвертого созыва от 27.03.2014 года № 274, с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить внесенные изменения в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 год
1.1 Общий объем расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области в сумме 43 158,6 тыс. рублей
1.2 Утвердить приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год» в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать изменения в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Лозовского сельсовета».
Глава Лозовского сельсовета
Баганского района
Новосибирской области А.А. Баранчиков
Новосибирская область
Баганский район, с. Лозовское,
ул. Центральная,1а
14 августа 2015 г. нпа № 238
Приложение № 5
к Решению семьдесят первой сессии
Совета депутатов Лозовского сельсовета
от 14.08.2015 г. № 363
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета
на 2015 год
2. Расходы бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |
Исполнено | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего | 200 |
| 43 158 673,67 | 21 704 346,93 | 21 454 326,74 | |
в том числе: |
|
|
|
|
| |
Расходы |
| 000 0000 0000000 000 200 | 17 690 554,37 | 10 492 795,40 | 7 197 758,97 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 210 | 5 756 240,00 | 3 688 825,38 | 2 067 414,62 | |
Заработная плата |
| 000 0000 0000000 000 211 | 4 266 261,00 | 2 877 364,29 | 1 388 896,71 | |
Прочие выплаты |
| 000 0000 0000000 000 212 | 22 400,00 | 14 700,00 | 7 700,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 213 | 1 467 579,00 | 796 761,09 | 670 817,91 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0000 0000000 000 220 | 7 332 164,37 | 3 904 933,25 | 3 427 231,12 | |
Услуги связи |
| 000 0000 0000000 000 221 | 106 000,00 | 66 322,75 | 39 677,25 | |
Транспортные услуги |
| 000 0000 0000000 000 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| |
Коммунальные услуги |
| 000 0000 0000000 000 223 | 1 955 130,94 | 1 359 468,05 | 595 662,89 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0000 0000000 000 225 | 4 186 520,35 | 1 428 204,37 | 2 758 315,98 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0000 0000000 000 226 | 1 083 013,08 | 1 049 438,08 | 33 575,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0000 0000000 000 240 | 1 845 066,00 | 1 835 613,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0000 0000000 000 241 | 1 845 066,00 | 1 835 613,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0000 0000000 000 250 | 2 035 200,00 | 666 736,00 | 1 368 464,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0000 0000000 000 251 | 2 035 200,00 | 666 736,00 | 1 368 464,00 | |
Социальное обеспечение |
| 000 0000 0000000 000 260 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 0000 0000000 000 263 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Прочие расходы |
| 000 0000 0000000 000 290 | 470 184,00 | 289 340,52 | 180 843,48 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0000 0000000 000 300 | 25 468 119,30 | 11 211 551,53 | 14 256 567,77 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0000 0000000 000 310 | 24 978 251,00 | 10 857 519,00 | 14 120 732,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0000 0000000 000 340 | 489 868,30 | 354 032,53 | 135 835,77 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
| 000 0100 0000000 000 | 2 976 661,88 | 1 895 023,07 | 1 081 638,81 | |
Расходы |
| 000 0100 0000000 000 200 | 2 975 661,88 | 1 895 023,07 | 1 080 638,81 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 210 | 2 285 285,00 | 1 330 194,93 | 955 090,07 | |
Заработная плата |
| 000 0100 0000000 000 211 | 1 755 000,00 | 1 050 585,79 | 704 414,21 | |
Прочие выплаты |
| 000 0100 0000000 000 212 | 11 900,00 | 4 200,00 | 7 700,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 213 | 518 385,00 | 275 409,14 | 242 975,86 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0100 0000000 000 220 | 497 475,48 | 423 273,23 | 74 202,25 | |
Услуги связи |
| 000 0100 0000000 000 221 | 106 000,00 | 66 322,75 | 39 677,25 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0100 0000000 000 223 | 217 975,48 | 217 975,48 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0100 0000000 000 225 | 11 450,00 | 10 500,00 | 950,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0100 0000000 000 226 | 162 050,00 | 128 475,00 | 33 575,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0100 0000000 000 250 | 35 000,00 |
| 35 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0100 0000000 000 251 | 35 000,00 |
| 35 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0100 0000000 000 290 | 157 901,40 | 141 554,91 | 16 346,49 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0100 0000000 000 300 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0100 0000000 000 340 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
| 000 0102 | 464 285,00 | 287 866,62 | 176 418,38 | |
Непрограммное направление деятельности-Функционирование высшего должностного лица муниципального образования-за счет местного бюджета-оплата труда и начисления |
| 000 0102 9900211 | 464 285,00 | 287 866,62 | 176 418,38 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0102 9900211 121 | 461 885,00 | 285 466,62 | 176 418,38 | |
Расходы |
| 000 0102 9900211 121 200 | 461 885,00 | 285 466,62 | 176 418,38 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 210 | 461 885,00 | 285 466,62 | 176 418,38 | |
Заработная плата |
| 000 0102 9900211 121 211 | 356 600,00 | 218 415,13 | 138 184,87 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 213 | 105 285,00 | 67 051,49 | 38 233,51 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0102 9900211 122 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Расходы |
| 000 0102 9900211 122 200 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 122 210 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Прочие выплаты |
| 000 0102 9900211 122 212 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
| 000 0104 | 2 336 826,88 | 1 499 381,45 | 837 445,43 | |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ |
| 000 0104 9900411 | 1 826 000,00 | 1 045 528,31 | 780 471,69 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0104 9900411 121 | 1 811 500,00 | 1 040 528,31 | 770 971,69 | |
Расходы |
| 000 0104 9900411 121 200 | 1 811 500,00 | 1 040 528,31 | 770 971,69 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 210 | 1 811 500,00 | 1 040 528,31 | 770 971,69 | |
Заработная плата |
| 000 0104 9900411 121 211 | 1 398 400,00 | 832 170,66 | 566 229,34 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 213 | 413 100,00 | 208 357,65 | 204 742,35 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0104 9900411 122 | 14 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900411 122 200 | 14 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 122 210 | 9 500,00 | 1 800,00 | 7 700,00 | |
Прочие выплаты |
| 000 0104 9900411 122 212 | 9 500,00 | 1 800,00 | 7 700,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900411 122 220 | 5 000,00 | 3 200,00 | 1 800,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900411 122 226 | 5 000,00 | 3 200,00 | 1 800,00 | |
Непрограммное направление деятельности-Функционирование местных администраций-за счет средств местного бюджета-обеспечение деятельности учреждений |
| 000 0104 9900419 | 510 826,88 | 453 853,14 | 56 973,74 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0104 9900419 242 | 111 450,00 | 72 822,75 | 38 627,25 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 242 200 | 111 450,00 | 72 822,75 | 38 627,25 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 242 220 | 111 450,00 | 72 822,75 | 38 627,25 | |
Услуги связи |
| 000 0104 9900419 242 221 | 104 000,00 | 66 322,75 | 37 677,25 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0104 9900419 242 225 | 950,00 |
| 950,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 242 226 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0104 9900419 244 | 344 475,48 | 341 475,48 | 3 000,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 244 200 | 343 475,48 | 341 475,48 | 2 000,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 244 220 | 343 475,48 | 341 475,48 | 2 000,00 | |
Услуги связи |
| 000 0104 9900419 244 221 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0104 9900419 244 223 | 217 975,48 | 217 975,48 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0104 9900419 244 225 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 244 226 | 113 000,00 | 113 000,00 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0104 9900419 244 300 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0104 9900419 244 340 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0104 9900419 540 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 540 200 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0104 9900419 540 250 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0104 9900419 540 251 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0104 9900419 851 | 15 444,00 | 14 101,00 | 1 343,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 851 200 | 15 444,00 | 14 101,00 | 1 343,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 851 290 | 15 444,00 | 14 101,00 | 1 343,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0104 9900419 852 | 24 420,00 | 24 416,51 | 3,49 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 852 200 | 24 420,00 | 24 416,51 | 3,49 | |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 852 290 | 24 420,00 | 24 416,51 | 3,49 | |
Уплата иных платежей |
| 000 0104 9900419 853 | 1 037,40 | 1 037,40 |
| |
Расходы |
| 000 0104 9900419 853 200 | 1 037,40 | 1 037,40 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 853 290 | 1 037,40 | 1 037,40 |
| |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
| 000 0106 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Непрограммное направление деятельности -Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов (финансово-бюджетного) надзора-за счет средств местного бюджета |
| 000 0106 9900619 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0106 9900619 540 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Расходы |
| 000 0106 9900619 540 200 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0106 9900619 540 250 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0106 9900619 540 251 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
| 000 0107 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 000 0107 9900203 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0107 9900203 244 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Расходы |
| 000 0107 9900203 244 200 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0107 9900203 244 290 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Резервные фонды |
| 000 0111 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2014-2017 годы" подпрограмма-резервные фонды местного самоуправления |
| 000 0111 0132055 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Резервные средства |
| 000 0111 0132055 870 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Расходы |
| 000 0111 0132055 870 200 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0111 0132055 870 290 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 | 39 550,00 | 7 775,00 | 31 775,00 | |
МП "Управление муниципальными финансами"- другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 0139203 | 39 550,00 | 7 775,00 | 31 775,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0113 0139203 244 | 37 550,00 | 5 775,00 | 31 775,00 | |
Расходы |
| 000 0113 0139203 244 200 | 37 550,00 | 5 775,00 | 31 775,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0113 0139203 244 220 | 37 550,00 | 5 775,00 | 31 775,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0113 0139203 244 226 | 37 550,00 | 5 775,00 | 31 775,00 | |
Уплата иных платежей |
| 000 0113 0139203 853 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Расходы |
| 000 0113 0139203 853 200 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0113 0139203 853 290 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
| 000 0200 0000000 000 | 69 600,00 | 39 746,50 | 29 853,50 | |
Расходы |
| 000 0200 0000000 000 200 | 68 740,00 | 38 886,50 | 29 853,50 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 210 | 68 740,00 | 38 886,50 | 29 853,50 | |
Заработная плата |
| 000 0200 0000000 000 211 | 52 446,00 | 29 866,30 | 22 579,70 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 213 | 16 294,00 | 9 020,20 | 7 273,80 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0200 0000000 000 300 | 860,00 | 860,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0200 0000000 000 340 | 860,00 | 860,00 |
| |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
| 000 0203 | 69 600,00 | 39 746,50 | 29 853,50 | |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
| 000 0203 9915118 | 69 600,00 | 39 746,50 | 29 853,50 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0203 9915118 121 | 68 740,00 | 38 886,50 | 29 853,50 | |
Расходы |
| 000 0203 9915118 121 200 | 68 740,00 | 38 886,50 | 29 853,50 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 210 | 68 740,00 | 38 886,50 | 29 853,50 | |
Заработная плата |
| 000 0203 9915118 121 211 | 52 446,00 | 29 866,30 | 22 579,70 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 213 | 16 294,00 | 9 020,20 | 7 273,80 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0203 9915118 244 | 860,00 | 860,00 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0203 9915118 244 300 | 860,00 | 860,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0203 9915118 244 340 | 860,00 | 860,00 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
| 000 0400 0000000 000 | 7 480 320,49 | 3 780 409,65 | 3 699 910,84 | |
Расходы |
| 000 0400 0000000 000 200 | 6 977 702,19 | 3 390 957,12 | 3 586 745,07 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 210 | 2 532 915,00 | 1 731 634,55 | 801 280,45 | |
Заработная плата |
| 000 0400 0000000 000 211 | 1 791 115,00 | 1 334 543,87 | 456 571,13 | |
Прочие выплаты |
| 000 0400 0000000 000 212 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 213 | 731 300,00 | 386 590,68 | 344 709,32 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0400 0000000 000 220 | 4 376 029,48 | 1 590 564,86 | 2 785 464,62 | |
Транспортные услуги |
| 000 0400 0000000 000 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| |
Коммунальные услуги |
| 000 0400 0000000 000 223 | 200 000,00 | 133 428,53 | 66 571,47 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0400 0000000 000 225 | 3 986 267,45 | 1 267 374,30 | 2 718 893,15 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0400 0000000 000 226 | 188 262,03 | 188 262,03 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0400 0000000 000 290 | 68 757,71 | 68 757,71 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0400 0000000 000 300 | 502 618,30 | 389 452,53 | 113 165,77 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0400 0000000 000 310 | 36 280,00 | 36 280,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0400 0000000 000 340 | 466 338,30 | 353 172,53 | 113 165,77 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
| 000 0409 | 4 136 568,41 | 1 319 514,86 | 2 817 053,55 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств местного бюджета |
| 000 0409 0422105 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0422105 243 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Расходы |
| 000 0409 0422105 243 200 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0422105 243 220 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0422105 243 225 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств областного бюджета |
| 000 0409 0427076 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0427076 243 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Расходы |
| 000 0409 0427076 243 200 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0427076 243 220 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0427076 243 225 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Дорожные фонды |
| 000 0409 0431960 | 1 051 600,00 | 550 354,54 | 501 245,46 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0431960 244 | 1 051 600,00 | 550 354,54 | 501 245,46 | |
Расходы |
| 000 0409 0431960 244 200 | 848 046,00 | 451 800,94 | 396 245,06 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0431960 244 220 | 848 046,00 | 451 800,94 | 396 245,06 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0431960 244 225 | 839 429,04 | 443 183,98 | 396 245,06 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0409 0431960 244 226 | 8 616,96 | 8 616,96 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0409 0431960 244 300 | 203 554,00 | 98 553,60 | 105 000,40 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0409 0431960 244 340 | 203 554,00 | 98 553,60 | 105 000,40 | |
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 000 0412 | 3 343 752,08 | 2 460 894,79 | 882 857,29 | |
Расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений |
| 000 0412 0835211 | 2 549 115,00 | 1 747 834,55 | 801 280,45 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0412 0835211 111 | 2 522 415,00 | 1 721 134,55 | 801 280,45 | |
Расходы |
| 000 0412 0835211 111 200 | 2 522 415,00 | 1 721 134,55 | 801 280,45 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 210 | 2 522 415,00 | 1 721 134,55 | 801 280,45 | |
Заработная плата |
| 000 0412 0835211 111 211 | 1 791 115,00 | 1 334 543,87 | 456 571,13 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 213 | 731 300,00 | 386 590,68 | 344 709,32 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0412 0835211 112 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835211 112 200 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 112 210 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Прочие выплаты |
| 000 0412 0835211 112 212 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835211 112 220 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| |
Транспортные услуги |
| 000 0412 0835211 112 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835211 112 226 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| |
Муниципальная программа "Управления Муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2015-2017 гг. Подпрограмма- "муниципальное казеное учреждение"Управление бухгалтерского учета и административно-хозяйственного обеспечения Лозовского сельсовета" за сче |
| 000 0412 0835219 | 794 637,08 | 713 060,24 | 81 576,84 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0412 0835219 242 | 154 214,80 | 147 374,80 | 6 840,00 | |
Расходы |
| 000 0412 0835219 242 200 | 113 734,80 | 106 894,80 | 6 840,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 242 220 | 113 734,80 | 106 894,80 | 6 840,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 242 225 | 12 500,00 | 5 660,00 | 6 840,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 242 226 | 101 234,80 | 101 234,80 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 242 300 | 40 480,00 | 40 480,00 |
| |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0412 0835219 242 310 | 36 280,00 | 36 280,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 242 340 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0412 0835219 244 | 571 664,57 | 496 927,73 | 74 736,84 | |
Расходы |
| 000 0412 0835219 244 200 | 313 080,27 | 246 508,80 | 66 571,47 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 244 220 | 313 080,27 | 246 508,80 | 66 571,47 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0412 0835219 244 223 | 200 000,00 | 133 428,53 | 66 571,47 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 244 225 | 49 370,00 | 49 370,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 244 226 | 63 710,27 | 63 710,27 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 244 300 | 258 584,30 | 250 418,93 | 8 165,37 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 244 340 | 258 584,30 | 250 418,93 | 8 165,37 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0412 0835219 851 | 42 315,00 | 42 315,00 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835219 851 200 | 42 315,00 | 42 315,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 851 290 | 42 315,00 | 42 315,00 |
| |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0412 0835219 852 | 16 000,54 | 16 000,54 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835219 852 200 | 16 000,54 | 16 000,54 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 852 290 | 16 000,54 | 16 000,54 |
| |
Уплата иных платежей |
| 000 0412 0835219 853 | 10 442,17 | 10 442,17 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835219 853 200 | 10 442,17 | 10 442,17 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 853 290 | 10 442,17 | 10 442,17 |
| |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 000 0500 0000000 000 | 27 402 916,55 | 12 940 647,13 | 14 462 269,42 | |
Расходы |
| 000 0500 0000000 000 200 | 2 664 246,55 | 2 148 976,13 | 515 270,42 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0500 0000000 000 220 | 689 995,26 | 313 362,72 | 376 632,54 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0500 0000000 000 223 | 489 842,00 | 151 682,29 | 338 159,71 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0500 0000000 000 225 | 114 503,99 | 76 031,16 | 38 472,83 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0500 0000000 000 226 | 85 649,27 | 85 649,27 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0500 0000000 000 240 | 1 845 066,00 | 1 835 613,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0500 0000000 000 241 | 1 845 066,00 | 1 835 613,41 | 9 452,59 | |
Прочие расходы |
| 000 0500 0000000 000 290 | 129 185,29 |
| 129 185,29 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0500 0000000 000 300 | 24 738 670,00 | 10 791 671,00 | 13 946 999,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0500 0000000 000 310 | 24 728 670,00 | 10 791 671,00 | 13 936 999,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0500 0000000 000 340 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Жилищное хозяйство |
| 000 0501 | 6 802 700,00 |
| 6 802 700,00 | |
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по преселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
| 000 0501 0220338 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0501 0220338 414 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0501 0220338 414 300 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0501 0220338 414 310 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комуральное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- жилищное хозяйство |
| 000 0501 0530006 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0501 0530006 851 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Расходы |
| 000 0501 0530006 851 200 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0501 0530006 851 290 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Коммунальное хозяйство |
| 000 0502 | 19 857 088,60 | 12 681 337,01 | 7 175 751,59 | |
Межбюджетные трансферты на поддержку предприятия ЖКХ |
| 000 0502 0131403 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0131403 810 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0131403 810 200 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0131403 810 240 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0131403 810 241 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Муниципальная программа "Комунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма |
| 000 0502 0230120 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0230120 810 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0230120 810 200 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0230120 810 240 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0230120 810 241 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Муниципальная программа "Коммунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района - подпрограмма "Строительство водозаборной скважины" |
| 000 0502 0332054 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0502 0332054 414 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0502 0332054 414 300 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0502 0332054 414 310 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
МП "Комунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма "Строительство водозаборной скважины" софинансирование |
| 000 0502 0332105 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0332105 244 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0332105 244 200 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0502 0332105 244 220 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0502 0332105 244 226 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жили |
| 000 0502 0522105 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0522105 810 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Расходы |
| 000 0502 0522105 810 200 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0522105 810 240 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0522105 810 241 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-комунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенее-зимний период-подпрограмма "Безопасность жилищно-комунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищн |
| 000 0502 0527043 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0527043 810 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0527043 810 200 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0527043 810 240 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0527043 810 241 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Комунальное хозяйство-1 |
| 000 0502 0535103 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0502 0535103 852 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Расходы |
| 000 0502 0535103 852 200 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0502 0535103 852 290 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Благоустройство |
| 000 0503 | 743 127,95 | 259 310,12 | 483 817,83 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комуральное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Уличное освещение |
| 000 0503 0530001 | 554 842,00 | 198 209,46 | 356 632,54 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530001 244 | 554 842,00 | 198 209,46 | 356 632,54 | |
Расходы |
| 000 0503 0530001 244 200 | 544 842,00 | 198 209,46 | 346 632,54 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530001 244 220 | 544 842,00 | 198 209,46 | 346 632,54 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0503 0530001 244 223 | 489 842,00 | 151 682,29 | 338 159,71 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530001 244 225 | 55 000,00 | 46 527,17 | 8 472,83 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0503 0530001 244 300 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0503 0530001 244 340 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в поселениях |
| 000 0503 0530002 | 97 185,29 |
| 97 185,29 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0503 0530002 851 | 97 185,29 |
| 97 185,29 | |
Расходы |
| 000 0503 0530002 851 200 | 97 185,29 |
| 97 185,29 | |
Прочие расходы |
| 000 0503 0530002 851 290 | 97 185,29 |
| 97 185,29 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории озеленение в поселениях |
| 000 0503 0530003 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530003 244 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Расходы |
| 000 0503 0530003 244 200 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530003 244 220 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530003 244 225 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Организация и содержание мест захоронения |
| 000 0503 0530004 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530004 244 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Расходы |
| 000 0503 0530004 244 200 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530004 244 220 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530004 244 225 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Муниципальная программа - "Благоустройство территории" - подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" |
| 000 0503 0530005 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530005 244 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Расходы |
| 000 0503 0530005 244 200 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530005 244 220 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0503 0530005 244 226 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
| 000 0800 0000000 000 | 3 637 068,34 | 2 266 292,64 | 1 370 775,70 | |
Расходы |
| 000 0800 0000000 000 200 | 3 605 500,34 | 2 236 724,64 | 1 368 775,70 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0800 0000000 000 220 | 1 566 297,44 | 1 566 297,44 |
| |
Коммунальные услуги |
| 000 0800 0000000 000 223 | 856 381,75 | 856 381,75 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0800 0000000 000 225 | 66 098,91 | 66 098,91 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0800 0000000 000 226 | 643 816,78 | 643 816,78 |
| |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0800 0000000 000 250 | 2 000 200,00 | 666 736,00 | 1 333 464,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0800 0000000 000 251 | 2 000 200,00 | 666 736,00 | 1 333 464,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0800 0000000 000 290 | 39 002,90 | 3 691,20 | 35 311,70 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0800 0000000 000 300 | 31 568,00 | 29 568,00 | 2 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0800 0000000 000 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0800 0000000 000 340 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Культура |
| 000 0801 | 3 637 068,34 | 2 266 292,64 | 1 370 775,70 | |
Муниципальная программа "Культура на 2015-2017 годы" расходы на содержание сельских клубов- подпрограмма обеспечения деятельности учреждения |
| 000 0801 0834019 | 3 637 068,34 | 2 266 292,64 | 1 370 775,70 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0801 0834019 243 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Расходы |
| 000 0801 0834019 243 200 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 243 220 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 243 226 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0801 0834019 244 | 1 217 507,44 | 1 215 207,44 | 2 300,00 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 244 200 | 1 185 939,44 | 1 185 639,44 | 300,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 244 220 | 1 182 539,44 | 1 182 539,44 |
| |
Коммунальные услуги |
| 000 0801 0834019 244 223 | 856 381,75 | 856 381,75 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0801 0834019 244 225 | 66 098,91 | 66 098,91 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 244 226 | 260 058,78 | 260 058,78 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 244 290 | 3 400,00 | 3 100,00 | 300,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0801 0834019 244 300 | 31 568,00 | 29 568,00 | 2 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0801 0834019 244 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0801 0834019 244 340 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0801 0834019 540 | 2 000 200,00 | 666 736,00 | 1 333 464,00 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 540 200 | 2 000 200,00 | 666 736,00 | 1 333 464,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0801 0834019 540 250 | 2 000 200,00 | 666 736,00 | 1 333 464,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0801 0834019 540 251 | 2 000 200,00 | 666 736,00 | 1 333 464,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0801 0834019 851 | 28 725,90 |
| 28 725,90 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 851 200 | 28 725,90 |
| 28 725,90 | |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 851 290 | 28 725,90 |
| 28 725,90 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0801 0834019 852 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 852 200 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 852 290 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
| 000 1000 0000000 000 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Расходы |
| 000 1000 0000000 000 200 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Социальное обеспечение |
| 000 1000 0000000 000 260 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1000 0000000 000 263 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Пенсионное обеспечение |
| 000 1001 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" подпрограмма-публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета |
| 000 1001 0139101 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
| 000 1001 0139101 313 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Расходы |
| 000 1001 0139101 313 200 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Социальное обеспечение |
| 000 1001 0139101 313 260 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1001 0139101 313 263 | 251 700,00 | 107 346,84 | 144 353,16 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 000 1100 0000000 000 | 1 340 406,41 | 674 881,10 | 665 525,31 | |
Расходы |
| 000 1100 0000000 000 200 | 1 147 003,41 | 674 881,10 | 472 122,31 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 210 | 869 300,00 | 588 109,40 | 281 190,60 | |
Заработная плата |
| 000 1100 0000000 000 211 | 667 700,00 | 462 368,33 | 205 331,67 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 213 | 201 600,00 | 125 741,07 | 75 858,93 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 1100 0000000 000 220 | 202 366,71 | 11 435,00 | 190 931,71 | |
Коммунальные услуги |
| 000 1100 0000000 000 223 | 190 931,71 |
| 190 931,71 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 1100 0000000 000 225 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 1100 0000000 000 226 | 3 235,00 | 3 235,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1100 0000000 000 290 | 75 336,70 | 75 336,70 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1100 0000000 000 300 | 193 403,00 |
| 193 403,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1100 0000000 000 310 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1100 0000000 000 340 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Массовый спорт |
| 000 1102 | 1 340 406,41 | 674 881,10 | 665 525,31 | |
Муниципальная программа "Культура Баганского района на 2014-2016гг." - подпрограмма "Социальное развитие муниципальных образований Новосибирской области" - за счет средст местного бюджета |
| 000 1102 0122105 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0122105 244 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0122105 244 300 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1102 0122105 244 340 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" |
| 000 1102 0127051 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0127051 244 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0127051 244 300 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1102 0127051 244 310 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы" -оплата труда |
| 000 1102 1331211 | 869 300,00 | 588 109,40 | 281 190,60 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 1102 1331211 111 | 869 300,00 | 588 109,40 | 281 190,60 | |
Расходы |
| 000 1102 1331211 111 200 | 869 300,00 | 588 109,40 | 281 190,60 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 210 | 869 300,00 | 588 109,40 | 281 190,60 | |
Заработная плата |
| 000 1102 1331211 111 211 | 667 700,00 | 462 368,33 | 205 331,67 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 213 | 201 600,00 | 125 741,07 | 75 858,93 | |
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы"- подпрограмма обеспечение деятельности учреждения |
| 000 1102 1331219 | 277 703,41 | 86 771,70 | 190 931,71 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 1331219 244 | 204 506,71 | 13 575,00 | 190 931,71 | |
Расходы |
| 000 1102 1331219 244 200 | 204 506,71 | 13 575,00 | 190 931,71 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 1102 1331219 244 220 | 202 366,71 | 11 435,00 | 190 931,71 | |
Коммунальные услуги |
| 000 1102 1331219 244 223 | 190 931,71 |
| 190 931,71 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 1102 1331219 244 225 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 1102 1331219 244 226 | 3 235,00 | 3 235,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 244 290 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 1102 1331219 851 | 72 056,00 | 72 056,00 |
| |
Расходы |
| 000 1102 1331219 851 200 | 72 056,00 | 72 056,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 851 290 | 72 056,00 | 72 056,00 |
| |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 1102 1331219 852 | 50,81 | 50,81 |
| |
Расходы |
| 000 1102 1331219 852 200 | 50,81 | 50,81 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 852 290 | 50,81 | 50,81 |
| |
Уплата иных платежей |
| 000 1102 1331219 853 | 1 089,89 | 1 089,89 |
| |
Расходы |
| 000 1102 1331219 853 200 | 1 089,89 | 1 089,89 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 853 290 | 1 089,89 | 1 089,89 |
| |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 |
| -361 888,89 | 7 693 131,89 |
|
↓ скачать документ ↓
↓ Решение № 363 от 14.08.2015 г О внесении изменений в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирск.... ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решения 71 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения 71 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области →
← Все разделы нормативно-правовых актов Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←