СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(Второй сессии)
от 28 октября 2015 года № 11
О внесении изменений в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области», утвержденным решением пятьдесят первой сессии четвертого созыва от 27.03.2014 года № 274, с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить внесенные изменения в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».
1.1 Общий объем расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области в сумме 43 625,6 тыс. рублей.
1.2 Утвердить приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год» в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать изменения в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Лозовского сельсовета».
Заместитель председателя
Совета депутатов Лозовского сельсовета
Баганского района
Новосибирской области А.И. Савченко
Новосибирская область
Баганский район, с. Лозовское,
ул. Центральная,1а
28 октября 2015 г. нпа № 4
Приложение № 5
к Решению второй сессии
Совета депутатов Лозовского сельсовета
от 28.10.2015 г. № 11
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета
на 2015 год
Расходы бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |
Исполнено | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего | 200 |
| 43 625 616,00 | 31 037 819,47 | 12 587 796,53 | |
в том числе: |
|
|
|
|
| |
Расходы |
| 000 0000 0000000 000 200 | 18 249 041,24 | 12 733 414,11 | 5 515 627,13 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 210 | 5 756 240,00 | 4 648 523,37 | 1 107 716,63 | |
Заработная плата |
| 000 0000 0000000 000 211 | 4 266 261,00 | 3 598 523,11 | 667 737,89 | |
Прочие выплаты |
| 000 0000 0000000 000 212 | 22 400,00 | 16 200,00 | 6 200,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 213 | 1 467 579,00 | 1 033 800,26 | 433 778,74 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0000 0000000 000 220 | 7 570 881,54 | 4 357 649,30 | 3 213 232,24 | |
Услуги связи |
| 000 0000 0000000 000 221 | 106 000,00 | 85 714,01 | 20 285,99 | |
Транспортные услуги |
| 000 0000 0000000 000 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| |
Коммунальные услуги |
| 000 0000 0000000 000 223 | 1 955 130,94 | 1 415 417,30 | 539 713,64 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0000 0000000 000 225 | 4 209 147,52 | 1 571 877,44 | 2 637 270,08 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0000 0000000 000 226 | 1 299 103,08 | 1 283 140,55 | 15 962,53 | |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0000 0000000 000 240 | 2 142 366,00 | 2 132 913,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0000 0000000 000 241 | 2 142 366,00 | 2 132 913,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0000 0000000 000 250 | 2 035 200,00 | 1 081 636,00 | 953 564,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0000 0000000 000 251 | 2 035 200,00 | 1 081 636,00 | 953 564,00 | |
Социальное обеспечение |
| 000 0000 0000000 000 260 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 0000 0000000 000 263 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Прочие расходы |
| 000 0000 0000000 000 290 | 492 653,70 | 361 509,27 | 131 144,43 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0000 0000000 000 300 | 25 376 574,76 | 18 304 405,36 | 7 072 169,40 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0000 0000000 000 310 | 24 820 411,00 | 17 850 882,00 | 6 969 529,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0000 0000000 000 340 | 556 163,76 | 453 523,36 | 102 640,40 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
| 000 0100 0000000 000 | 3 034 108,77 | 2 266 517,78 | 767 590,99 | |
Расходы |
| 000 0100 0000000 000 200 | 3 033 108,77 | 2 266 517,78 | 766 590,99 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 210 | 2 285 285,00 | 1 607 235,53 | 678 049,47 | |
Заработная плата |
| 000 0100 0000000 000 211 | 1 755 000,00 | 1 256 031,45 | 498 968,55 | |
Прочие выплаты |
| 000 0100 0000000 000 212 | 11 900,00 | 5 700,00 | 6 200,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 213 | 518 385,00 | 345 504,08 | 172 880,92 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0100 0000000 000 220 | 553 701,81 | 516 503,29 | 37 198,52 | |
Услуги связи |
| 000 0100 0000000 000 221 | 106 000,00 | 85 714,01 | 20 285,99 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0100 0000000 000 223 | 269 501,81 | 269 501,81 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0100 0000000 000 225 | 11 450,00 | 10 500,00 | 950,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0100 0000000 000 226 | 166 750,00 | 150 787,47 | 15 962,53 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0100 0000000 000 250 | 35 000,00 |
| 35 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0100 0000000 000 251 | 35 000,00 |
| 35 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0100 0000000 000 290 | 159 121,96 | 142 778,96 | 16 343,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0100 0000000 000 300 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0100 0000000 000 340 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
| 000 0102 | 464 285,00 | 353 876,54 | 110 408,46 | |
Непрограммное направление деятельности-Функционирование высшего должностного лица муниципального образования-за счет местного бюджета-оплата труда и начисления |
| 000 0102 9900211 | 464 285,00 | 353 876,54 | 110 408,46 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0102 9900211 121 | 461 885,00 | 351 476,54 | 110 408,46 | |
Расходы |
| 000 0102 9900211 121 200 | 461 885,00 | 351 476,54 | 110 408,46 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 210 | 461 885,00 | 351 476,54 | 110 408,46 | |
Заработная плата |
| 000 0102 9900211 121 211 | 356 600,00 | 269 113,99 | 87 486,01 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 213 | 105 285,00 | 82 362,55 | 22 922,45 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0102 9900211 122 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Расходы |
| 000 0102 9900211 122 200 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 122 210 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Прочие выплаты |
| 000 0102 9900211 122 212 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
| 000 0104 | 2 394 273,77 | 1 787 253,77 | 607 020,00 | |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ |
| 000 0104 9900411 | 1 826 000,00 | 1 256 558,99 | 569 441,01 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0104 9900411 121 | 1 811 500,00 | 1 250 058,99 | 561 441,01 | |
Расходы |
| 000 0104 9900411 121 200 | 1 811 500,00 | 1 250 058,99 | 561 441,01 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 210 | 1 811 500,00 | 1 250 058,99 | 561 441,01 | |
Заработная плата |
| 000 0104 9900411 121 211 | 1 398 400,00 | 986 917,46 | 411 482,54 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 213 | 413 100,00 | 263 141,53 | 149 958,47 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0104 9900411 122 | 14 500,00 | 6 500,00 | 8 000,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900411 122 200 | 14 500,00 | 6 500,00 | 8 000,00 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 122 210 | 9 500,00 | 3 300,00 | 6 200,00 | |
Прочие выплаты |
| 000 0104 9900411 122 212 | 9 500,00 | 3 300,00 | 6 200,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900411 122 220 | 5 000,00 | 3 200,00 | 1 800,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900411 122 226 | 5 000,00 | 3 200,00 | 1 800,00 | |
Непрограммное направление деятельности-Функционирование местных администраций-за счет средств местного бюджета-обеспечение деятельности учреждений |
| 000 0104 9900419 | 568 273,77 | 530 694,78 | 37 578,99 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0104 9900419 242 | 116 150,00 | 96 914,01 | 19 235,99 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 242 200 | 116 150,00 | 96 914,01 | 19 235,99 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 242 220 | 116 150,00 | 96 914,01 | 19 235,99 | |
Услуги связи |
| 000 0104 9900419 242 221 | 104 000,00 | 85 714,01 | 18 285,99 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0104 9900419 242 225 | 950,00 |
| 950,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 242 226 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0104 9900419 244 | 396 001,81 | 393 001,81 | 3 000,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 244 200 | 395 001,81 | 393 001,81 | 2 000,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 244 220 | 395 001,81 | 393 001,81 | 2 000,00 | |
Услуги связи |
| 000 0104 9900419 244 221 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0104 9900419 244 223 | 269 501,81 | 269 501,81 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0104 9900419 244 225 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 244 226 | 113 000,00 | 113 000,00 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0104 9900419 244 300 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0104 9900419 244 340 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0104 9900419 540 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 540 200 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0104 9900419 540 250 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0104 9900419 540 251 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0104 9900419 851 | 15 444,00 | 14 101,00 | 1 343,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 851 200 | 15 444,00 | 14 101,00 | 1 343,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 851 290 | 15 444,00 | 14 101,00 | 1 343,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0104 9900419 852 | 25 640,56 | 25 640,56 |
| |
Расходы |
| 000 0104 9900419 852 200 | 25 640,56 | 25 640,56 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 852 290 | 25 640,56 | 25 640,56 |
| |
Уплата иных платежей |
| 000 0104 9900419 853 | 1 037,40 | 1 037,40 |
| |
Расходы |
| 000 0104 9900419 853 200 | 1 037,40 | 1 037,40 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 853 290 | 1 037,40 | 1 037,40 |
| |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
| 000 0106 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Непрограммное направление деятельности -Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов (финансово-бюджетного) надзора-за счет средств местного бюджета |
| 000 0106 9900619 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0106 9900619 540 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Расходы |
| 000 0106 9900619 540 200 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0106 9900619 540 250 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0106 9900619 540 251 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
| 000 0107 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 000 0107 9900203 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0107 9900203 244 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Расходы |
| 000 0107 9900203 244 200 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0107 9900203 244 290 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Резервные фонды |
| 000 0111 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2014-2017 годы" подпрограмма-резервные фонды местного самоуправления |
| 000 0111 0132055 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Резервные средства |
| 000 0111 0132055 870 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Расходы |
| 000 0111 0132055 870 200 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0111 0132055 870 290 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 | 39 550,00 | 25 387,47 | 14 162,53 | |
МП "Управление муниципальными финансами"- другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 0139203 | 39 550,00 | 25 387,47 | 14 162,53 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0113 0139203 244 | 37 550,00 | 23 387,47 | 14 162,53 | |
Расходы |
| 000 0113 0139203 244 200 | 37 550,00 | 23 387,47 | 14 162,53 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0113 0139203 244 220 | 37 550,00 | 23 387,47 | 14 162,53 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0113 0139203 244 226 | 37 550,00 | 23 387,47 | 14 162,53 | |
Уплата иных платежей |
| 000 0113 0139203 853 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Расходы |
| 000 0113 0139203 853 200 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0113 0139203 853 290 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
| 000 0200 0000000 000 | 69 600,00 | 50 858,50 | 18 741,50 | |
Расходы |
| 000 0200 0000000 000 200 | 68 740,00 | 49 998,50 | 18 741,50 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 210 | 68 740,00 | 49 998,50 | 18 741,50 | |
Заработная плата |
| 000 0200 0000000 000 211 | 52 446,00 | 38 401,10 | 14 044,90 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 213 | 16 294,00 | 11 597,40 | 4 696,60 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0200 0000000 000 300 | 860,00 | 860,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0200 0000000 000 340 | 860,00 | 860,00 |
| |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
| 000 0203 | 69 600,00 | 50 858,50 | 18 741,50 | |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
| 000 0203 9915118 | 69 600,00 | 50 858,50 | 18 741,50 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0203 9915118 121 | 68 740,00 | 49 998,50 | 18 741,50 | |
Расходы |
| 000 0203 9915118 121 200 | 68 740,00 | 49 998,50 | 18 741,50 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 210 | 68 740,00 | 49 998,50 | 18 741,50 | |
Заработная плата |
| 000 0203 9915118 121 211 | 52 446,00 | 38 401,10 | 14 044,90 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 213 | 16 294,00 | 11 597,40 | 4 696,60 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0203 9915118 244 | 860,00 | 860,00 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0203 9915118 244 300 | 860,00 | 860,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0203 9915118 244 340 | 860,00 | 860,00 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
| 000 0400 0000000 000 | 7 585 935,65 | 4 559 666,92 | 3 026 268,73 | |
Расходы |
| 000 0400 0000000 000 200 | 6 978 171,89 | 4 036 382,56 | 2 941 789,33 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 210 | 2 532 915,00 | 2 264 017,22 | 268 897,78 | |
Заработная плата |
| 000 0400 0000000 000 211 | 1 791 115,00 | 1 743 185,94 | 47 929,06 | |
Прочие выплаты |
| 000 0400 0000000 000 212 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 213 | 731 300,00 | 510 331,28 | 220 968,72 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0400 0000000 000 220 | 4 351 879,48 | 1 678 987,93 | 2 672 891,55 | |
Транспортные услуги |
| 000 0400 0000000 000 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| |
Коммунальные услуги |
| 000 0400 0000000 000 223 | 200 000,00 | 133 428,53 | 66 571,47 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0400 0000000 000 225 | 3 947 417,45 | 1 341 097,37 | 2 606 320,08 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0400 0000000 000 226 | 202 962,03 | 202 962,03 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0400 0000000 000 290 | 93 377,41 | 93 377,41 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0400 0000000 000 300 | 607 763,76 | 523 284,36 | 84 479,40 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0400 0000000 000 310 | 75 130,00 | 75 130,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0400 0000000 000 340 | 532 633,76 | 448 154,36 | 84 479,40 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
| 000 0409 | 4 136 568,41 | 1 452 608,93 | 2 683 959,48 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств местного бюджета |
| 000 0409 0422105 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0422105 243 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Расходы |
| 000 0409 0422105 243 200 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0422105 243 220 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0422105 243 225 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств областного бюджета |
| 000 0409 0427076 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0427076 243 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Расходы |
| 000 0409 0427076 243 200 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0427076 243 220 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0427076 243 225 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Дорожные фонды |
| 000 0409 0431960 | 1 051 600,00 | 683 448,61 | 368 151,39 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0431960 244 | 1 051 600,00 | 683 448,61 | 368 151,39 | |
Расходы |
| 000 0409 0431960 244 200 | 809 196,00 | 525 524,01 | 283 671,99 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0431960 244 220 | 809 196,00 | 525 524,01 | 283 671,99 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0431960 244 225 | 800 579,04 | 516 907,05 | 283 671,99 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0409 0431960 244 226 | 8 616,96 | 8 616,96 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0409 0431960 244 300 | 242 404,00 | 157 924,60 | 84 479,40 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0409 0431960 244 310 | 38 850,00 | 38 850,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0409 0431960 244 340 | 203 554,00 | 119 074,60 | 84 479,40 | |
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 000 0412 | 3 449 367,24 | 3 107 057,99 | 342 309,25 | |
Расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений |
| 000 0412 0835211 | 2 549 115,00 | 2 280 217,22 | 268 897,78 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0412 0835211 111 | 2 522 415,00 | 2 253 517,22 | 268 897,78 | |
Расходы |
| 000 0412 0835211 111 200 | 2 522 415,00 | 2 253 517,22 | 268 897,78 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 210 | 2 522 415,00 | 2 253 517,22 | 268 897,78 | |
Заработная плата |
| 000 0412 0835211 111 211 | 1 791 115,00 | 1 743 185,94 | 47 929,06 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 213 | 731 300,00 | 510 331,28 | 220 968,72 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0412 0835211 112 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835211 112 200 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 112 210 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Прочие выплаты |
| 000 0412 0835211 112 212 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835211 112 220 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| |
Транспортные услуги |
| 000 0412 0835211 112 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835211 112 226 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| |
Муниципальная программа "Управления Муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2015-2017 гг. Подпрограмма- "муниципальное казеное учреждение"Управление бухгалтерского учета и административно-хозяйственного обеспечения Лозовского сельсовета" за счет |
| 000 0412 0835219 | 900 252,24 | 826 840,77 | 73 411,47 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0412 0835219 242 | 158 914,80 | 152 074,80 | 6 840,00 | |
Расходы |
| 000 0412 0835219 242 200 | 118 434,80 | 111 594,80 | 6 840,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 242 220 | 118 434,80 | 111 594,80 | 6 840,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 242 225 | 12 500,00 | 5 660,00 | 6 840,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 242 226 | 105 934,80 | 105 934,80 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 242 300 | 40 480,00 | 40 480,00 |
| |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0412 0835219 242 310 | 36 280,00 | 36 280,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 242 340 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0412 0835219 244 | 647 960,03 | 581 388,56 | 66 571,47 | |
Расходы |
| 000 0412 0835219 244 200 | 323 080,27 | 256 508,80 | 66 571,47 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 244 220 | 323 080,27 | 256 508,80 | 66 571,47 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0412 0835219 244 223 | 200 000,00 | 133 428,53 | 66 571,47 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 244 225 | 49 370,00 | 49 370,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 244 226 | 73 710,27 | 73 710,27 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 244 300 | 324 879,76 | 324 879,76 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 244 340 | 324 879,76 | 324 879,76 |
| |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0412 0835219 851 | 63 257,00 | 63 257,00 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835219 851 200 | 63 257,00 | 63 257,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 851 290 | 63 257,00 | 63 257,00 |
| |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0412 0835219 852 | 18 150,54 | 18 150,54 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835219 852 200 | 18 150,54 | 18 150,54 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 852 290 | 18 150,54 | 18 150,54 |
| |
Уплата иных платежей |
| 000 0412 0835219 853 | 11 969,87 | 11 969,87 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835219 853 200 | 11 969,87 | 11 969,87 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 853 290 | 11 969,87 | 11 969,87 |
| |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 000 0500 0000000 000 | 27 696 796,83 | 20 326 201,13 | 7 370 595,70 | |
Расходы |
| 000 0500 0000000 000 200 | 3 154 816,83 | 2 759 241,13 | 395 575,70 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0500 0000000 000 220 | 886 636,10 | 580 002,72 | 306 633,38 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0500 0000000 000 223 | 428 315,67 | 151 682,29 | 276 633,38 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0500 0000000 000 225 | 175 981,16 | 145 981,16 | 30 000,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0500 0000000 000 226 | 282 339,27 | 282 339,27 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0500 0000000 000 240 | 2 142 366,00 | 2 132 913,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0500 0000000 000 241 | 2 142 366,00 | 2 132 913,41 | 9 452,59 | |
Прочие расходы |
| 000 0500 0000000 000 290 | 125 814,73 | 46 325,00 | 79 489,73 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0500 0000000 000 300 | 24 541 980,00 | 17 566 960,00 | 6 975 020,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0500 0000000 000 310 | 24 531 980,00 | 17 562 451,00 | 6 969 529,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0500 0000000 000 340 | 10 000,00 | 4 509,00 | 5 491,00 | |
Жилищное хозяйство |
| 000 0501 | 6 802 700,00 |
| 6 802 700,00 | |
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по преселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
| 000 0501 0220338 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0501 0220338 414 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0501 0220338 414 300 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0501 0220338 414 310 | 6 793 700,00 |
| 6 793 700,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- жилищное хозяйство |
| 000 0501 0530006 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0501 0530006 851 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Расходы |
| 000 0501 0530006 851 200 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0501 0530006 851 290 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Коммунальное хозяйство |
| 000 0502 | 20 154 388,60 | 19 946 107,01 | 208 281,59 | |
Межбюджетные трансферты на поддержку предприятия ЖКХ |
| 000 0502 0131403 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0131403 810 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0131403 810 200 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0131403 810 240 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0131403 810 241 | 818 400,00 | 818 400,00 |
| |
Муниципальная программа "Коммунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма |
| 000 0502 0230120 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0230120 810 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0230120 810 200 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0230120 810 240 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0230120 810 241 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области |
| 000 0502 0302054 | 297 300,00 | 297 300,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0302054 810 | 297 300,00 | 297 300,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0302054 810 200 | 297 300,00 | 297 300,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0302054 810 240 | 297 300,00 | 297 300,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0302054 810 241 | 297 300,00 | 297 300,00 |
| |
Муниципальная программа "Коммунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района - подпрограмма "Строительство водозаборной скважины" |
| 000 0502 0332054 | 17 934 970,00 | 17 759 141,00 | 175 829,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0332054 244 | 196 690,00 | 196 690,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0332054 244 200 | 196 690,00 | 196 690,00 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0502 0332054 244 220 | 196 690,00 | 196 690,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0502 0332054 244 226 | 196 690,00 | 196 690,00 |
| |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0502 0332054 414 | 17 738 280,00 | 17 562 451,00 | 175 829,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0502 0332054 414 300 | 17 738 280,00 | 17 562 451,00 | 175 829,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0502 0332054 414 310 | 17 738 280,00 | 17 562 451,00 | 175 829,00 | |
МП "Комунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма "Строительство водозаборной скважины" софинансирование |
| 000 0502 0332105 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0332105 244 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0332105 244 200 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0502 0332105 244 220 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0502 0332105 244 226 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жили |
| 000 0502 0522105 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0522105 810 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Расходы |
| 000 0502 0522105 810 200 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0522105 810 240 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0522105 810 241 | 33 400,00 | 23 947,41 | 9 452,59 | |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период-подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищн |
| 000 0502 0527043 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0527043 810 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0527043 810 200 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0527043 810 240 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0527043 810 241 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Комунальное хозяйство-1 |
| 000 0502 0535103 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0502 0535103 852 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Расходы |
| 000 0502 0535103 852 200 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0502 0535103 852 290 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Благоустройство |
| 000 0503 | 739 708,23 | 380 094,12 | 359 614,11 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комуральное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Уличное освещение |
| 000 0503 0530001 | 554 792,84 | 272 668,46 | 282 124,38 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530001 244 | 554 792,84 | 272 668,46 | 282 124,38 | |
Расходы |
| 000 0503 0530001 244 200 | 544 792,84 | 268 159,46 | 276 633,38 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530001 244 220 | 544 792,84 | 268 159,46 | 276 633,38 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0503 0530001 244 223 | 428 315,67 | 151 682,29 | 276 633,38 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530001 244 225 | 116 477,17 | 116 477,17 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0503 0530001 244 300 | 10 000,00 | 4 509,00 | 5 491,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0503 0530001 244 340 | 10 000,00 | 4 509,00 | 5 491,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в поселениях |
| 000 0503 0530002 | 92 114,73 | 44 625,00 | 47 489,73 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0503 0530002 851 | 90 877,33 | 43 387,60 | 47 489,73 | |
Расходы |
| 000 0503 0530002 851 200 | 90 877,33 | 43 387,60 | 47 489,73 | |
Прочие расходы |
| 000 0503 0530002 851 290 | 90 877,33 | 43 387,60 | 47 489,73 | |
Уплата иных платежей |
| 000 0503 0530002 853 | 1 237,40 | 1 237,40 |
| |
Расходы |
| 000 0503 0530002 853 200 | 1 237,40 | 1 237,40 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0503 0530002 853 290 | 1 237,40 | 1 237,40 |
| |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории озеленение в поселениях |
| 000 0503 0530003 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530003 244 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Расходы |
| 000 0503 0530003 244 200 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530003 244 220 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530003 244 225 | 29 503,99 | 29 503,99 |
| |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Организация и содержание мест захоронения |
| 000 0503 0530004 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530004 244 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Расходы |
| 000 0503 0530004 244 200 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530004 244 220 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530004 244 225 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Муниципальная программа - "Благоустройство территории" - подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" |
| 000 0503 0530005 | 33 296,67 | 33 296,67 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530005 244 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Расходы |
| 000 0503 0530005 244 200 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530005 244 220 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0503 0530005 244 226 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0503 0530005 852 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| |
Расходы |
| 000 0503 0530005 852 200 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0503 0530005 852 290 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
| 000 0800 0000000 000 | 3 647 068,34 | 2 685 615,56 | 961 452,78 | |
Расходы |
| 000 0800 0000000 000 200 | 3 615 500,34 | 2 656 047,56 | 959 452,78 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0800 0000000 000 220 | 1 576 297,44 | 1 570 720,36 | 5 577,08 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0800 0000000 000 223 | 866 381,75 | 860 804,67 | 5 577,08 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0800 0000000 000 225 | 66 098,91 | 66 098,91 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0800 0000000 000 226 | 643 816,78 | 643 816,78 |
| |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0800 0000000 000 250 | 2 000 200,00 | 1 081 636,00 | 918 564,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0800 0000000 000 251 | 2 000 200,00 | 1 081 636,00 | 918 564,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0800 0000000 000 290 | 39 002,90 | 3 691,20 | 35 311,70 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0800 0000000 000 300 | 31 568,00 | 29 568,00 | 2 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0800 0000000 000 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0800 0000000 000 340 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Культура |
| 000 0801 | 3 647 068,34 | 2 685 615,56 | 961 452,78 | |
Муниципальная программа "Культура на 2015-2017 годы" расходы на содержание сельских клубов- подпрограмма обеспечения деятельности учреждения |
| 000 0801 0834019 | 3 647 068,34 | 2 685 615,56 | 961 452,78 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0801 0834019 243 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Расходы |
| 000 0801 0834019 243 200 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 243 220 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 243 226 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0801 0834019 244 | 1 227 507,44 | 1 219 630,36 | 7 877,08 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 244 200 | 1 195 939,44 | 1 190 062,36 | 5 877,08 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 244 220 | 1 192 539,44 | 1 186 962,36 | 5 577,08 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0801 0834019 244 223 | 866 381,75 | 860 804,67 | 5 577,08 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0801 0834019 244 225 | 66 098,91 | 66 098,91 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 244 226 | 260 058,78 | 260 058,78 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 244 290 | 3 400,00 | 3 100,00 | 300,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0801 0834019 244 300 | 31 568,00 | 29 568,00 | 2 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0801 0834019 244 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0801 0834019 244 340 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0801 0834019 540 | 2 000 200,00 | 1 081 636,00 | 918 564,00 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 540 200 | 2 000 200,00 | 1 081 636,00 | 918 564,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0801 0834019 540 250 | 2 000 200,00 | 1 081 636,00 | 918 564,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0801 0834019 540 251 | 2 000 200,00 | 1 081 636,00 | 918 564,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0801 0834019 851 | 28 725,90 |
| 28 725,90 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 851 200 | 28 725,90 |
| 28 725,90 | |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 851 290 | 28 725,90 |
| 28 725,90 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0801 0834019 852 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 852 200 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 852 290 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
| 000 1000 0000000 000 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Расходы |
| 000 1000 0000000 000 200 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Социальное обеспечение |
| 000 1000 0000000 000 260 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1000 0000000 000 263 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Пенсионное обеспечение |
| 000 1001 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" подпрограмма-публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета |
| 000 1001 0139101 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
| 000 1001 0139101 313 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Расходы |
| 000 1001 0139101 313 200 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Социальное обеспечение |
| 000 1001 0139101 313 260 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1001 0139101 313 263 | 251 700,00 | 151 182,76 | 100 517,24 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 000 1100 0000000 000 | 1 340 406,41 | 997 776,82 | 342 629,59 | |
Расходы |
| 000 1100 0000000 000 200 | 1 147 003,41 | 814 043,82 | 332 959,59 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 210 | 869 300,00 | 727 272,12 | 142 027,88 | |
Заработная плата |
| 000 1100 0000000 000 211 | 667 700,00 | 560 904,62 | 106 795,38 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 213 | 201 600,00 | 166 367,50 | 35 232,50 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 1100 0000000 000 220 | 202 366,71 | 11 435,00 | 190 931,71 | |
Коммунальные услуги |
| 000 1100 0000000 000 223 | 190 931,71 |
| 190 931,71 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 1100 0000000 000 225 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 1100 0000000 000 226 | 3 235,00 | 3 235,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1100 0000000 000 290 | 75 336,70 | 75 336,70 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1100 0000000 000 300 | 193 403,00 | 183 733,00 | 9 670,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1100 0000000 000 310 | 183 733,00 | 183 733,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1100 0000000 000 340 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Массовый спорт |
| 000 1102 | 1 340 406,41 | 997 776,82 | 342 629,59 | |
Муниципальная программа "Культура Баганского района на 2014-2016гг." - подпрограмма "Социальное развитие муниципальных образований Новосибирской области" - за счет средст местного бюджета |
| 000 1102 0122105 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0122105 244 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0122105 244 300 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1102 0122105 244 340 | 9 670,00 |
| 9 670,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" |
| 000 1102 0127051 | 183 733,00 | 183 733,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0127051 244 | 183 733,00 | 183 733,00 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0127051 244 300 | 183 733,00 | 183 733,00 |
| |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1102 0127051 244 310 | 183 733,00 | 183 733,00 |
| |
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы" -оплата труда |
| 000 1102 1331211 | 869 300,00 | 727 272,12 | 142 027,88 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 1102 1331211 111 | 869 300,00 | 727 272,12 | 142 027,88 | |
Расходы |
| 000 1102 1331211 111 200 | 869 300,00 | 727 272,12 | 142 027,88 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 210 | 869 300,00 | 727 272,12 | 142 027,88 | |
Заработная плата |
| 000 1102 1331211 111 211 | 667 700,00 | 560 904,62 | 106 795,38 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 213 | 201 600,00 | 166 367,50 | 35 232,50 | |
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы"- подпрограмма обеспечение деятельности учреждения |
| 000 1102 1331219 | 277 703,41 | 86 771,70 | 190 931,71 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 1331219 244 | 204 506,71 | 13 575,00 | 190 931,71 | |
Расходы |
| 000 1102 1331219 244 200 | 204 506,71 | 13 575,00 | 190 931,71 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 1102 1331219 244 220 | 202 366,71 | 11 435,00 | 190 931,71 | |
Коммунальные услуги |
| 000 1102 1331219 244 223 | 190 931,71 |
| 190 931,71 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 1102 1331219 244 225 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 1102 1331219 244 226 | 3 235,00 | 3 235,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 244 290 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 1102 1331219 851 | 72 056,00 | 72 056,00 |
| |
Расходы |
| 000 1102 1331219 851 200 | 72 056,00 | 72 056,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 851 290 | 72 056,00 | 72 056,00 |
| |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 1102 1331219 852 | 50,81 | 50,81 |
| |
Расходы |
| 000 1102 1331219 852 200 | 50,81 | 50,81 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 852 290 | 50,81 | 50,81 |
| |
Уплата иных платежей |
| 000 1102 1331219 853 | 1 089,89 | 1 089,89 |
| |
Расходы |
| 000 1102 1331219 853 200 | 1 089,89 | 1 089,89 |
| |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 853 290 | 1 089,89 | 1 089,89 |
| |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 |
| -115 263,22 | 2 482 862,24 |
|
↓ скачать документ ↓
↓ Решение № 11 от 28.10.2015 г. О внесении изменений в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской.. ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решение 2 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решение 2 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области →
← Все разделы нормативно-правовых актов Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←