СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(Седьмой сессии)
от 22 апреля 2016 года № 45
Отчет об исполнении бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области за 2015 год
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области», утвержденным решением 62-ой сессии четвертого созыва от 25.11.2014 года № 325, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области за 2015 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области за 2015 год в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Лозовского сельсовета».
Глава Лозовского сельсовета
Баганского района
Новосибирской области А.А.Баранчиков
Новосибирская область,
Баганский район, с. Лозовское,
ул.Центральная,1а
от 22 апреля 2016 г. № 20 нпа
Приложение № 1 к
решению седьмой сессии
Совета депутатов Лозовского сельсовета
Баганского района Новосибирской области
пятого созыва
от 22 апреля 2016 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||||
на 1 Января 2016 г. |
| ||||||||||
Наименование финансового органа | администрация Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области |
| |||||||||
Наименование публично-правового образования: Местный |
| ||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||
Единица измерения: руб | |||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | ||||||
Исполнено | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Доходы бюджета - всего | 010 |
| 45 714 914,51 | 45 280 397,23 | 434 517,28 | ||||||
в том числе: |
|
|
|
|
| ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | 3 742 313,53 | 3 491 543,45 | 250 770,08 | ||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | 858 737,80 | 796 017,72 | 62 720,08 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | 858 859,40 | 796 139,32 | 62 720,08 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | -121,60 | -121,60 |
| ||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | 1 402 049,04 | 1 402 049,04 |
| ||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | 1 402 049,04 | 1 402 049,04 |
| ||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 000 1 03 02230 01 0000 110 | 488 758,30 | 488 758,30 |
| ||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отч |
| 000 1 03 02240 01 0000 110 | 13 240,80 | 13 240,80 |
| ||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 000 1 03 02250 01 0000 110 | 962 912,62 | 962 912,62 |
| ||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 000 1 03 02260 01 0000 110 | -62 862,68 | -62 862,68 |
| ||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | 193 000,00 | 4 950,00 | 188 050,00 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | 193 000,00 | 4 950,00 | 188 050,00 | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | 193 000,00 | 4 950,00 | 188 050,00 | ||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | 512 674,44 | 512 674,44 |
| ||||||
Налог на имущество физических лиц |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | 36 139,05 | 36 139,05 |
| ||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | 36 139,05 | 36 139,05 |
| ||||||
Земельный налог |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | 476 535,39 | 476 535,39 |
| ||||||
Земельный налог с организаций |
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | 5 081,17 | 5 081,17 |
| ||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | 5 081,17 | 5 081,17 |
| ||||||
Земельный налог с физических лиц |
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | 471 454,22 | 471 454,22 |
| ||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | 471 454,22 | 471 454,22 |
| ||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | 36 718,00 | 36 718,00 |
| ||||||
Налоги на имущество |
| 000 1 09 04000 00 0000 110 | 36 718,00 | 36 718,00 |
| ||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
| 000 1 09 04050 00 0000 110 | 36 718,00 | 36 718,00 |
| ||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений |
| 000 1 09 04053 10 0000 110 | 36 718,00 | 36 718,00 |
| ||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | 17 807,95 | 17 807,95 |
| ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных п |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | 17 807,95 | 17 807,95 |
| ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | 17 807,95 | 17 807,95 |
| ||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | 24 398,97 | 24 398,97 |
| ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
| 000 1 13 01000 00 0000 130 | 6 748,00 | 6 748,00 |
| ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
| 000 1 13 01990 00 0000 130 | 6 748,00 | 6 748,00 |
| ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
| 000 1 13 01995 10 0000 130 | 6 748,00 | 6 748,00 |
| ||||||
Доходы от компенсации затрат государства |
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | 17 650,97 | 17 650,97 |
| ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
| 000 1 13 02990 00 0000 130 | 17 650,97 | 17 650,97 |
| ||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
| 000 1 13 02995 10 0000 130 | 17 650,97 | 17 650,97 |
| ||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | 674 927,33 | 674 927,33 |
| ||||||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
| 000 1 16 51040 02 0000 140 | 1 844,30 | 1 844,30 |
| ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
| 000 1 16 90000 00 0000 140 | 673 083,03 | 673 083,03 |
| ||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 000 1 16 90050 10 0000 140 | 673 083,03 | 673 083,03 |
| ||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| ||||||
Невыясненные поступления |
| 000 1 17 01000 00 0000 180 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| ||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 000 1 17 01050 10 0000 180 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | 41 972 600,98 | 41 788 853,78 | 183 747,20 | ||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | 41 344 000,98 | 41 160 253,78 | 183 747,20 | ||||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | 10 459 500,00 | 10 459 500,00 |
| ||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 000 2 02 01001 00 0000 151 | 10 459 500,00 | 10 459 500,00 |
| ||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 000 2 02 01001 10 0000 151 | 10 459 500,00 | 10 459 500,00 |
| ||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | 10 807 460,98 | 10 807 442,78 | 18,20 | ||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
| 000 2 02 02089 00 0000 151 | 6 793 700,00 | 6 793 700,00 |
| ||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
| 000 2 02 02089 10 0002 151 | 6 793 700,00 | 6 793 700,00 |
| ||||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенны |
| 000 2 02 02216 00 0000 151 | 2 965 027,98 | 2 965 009,78 | 18,20 | ||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир |
| 000 2 02 02216 10 0000 151 | 2 965 027,98 | 2 965 009,78 | 18,20 | ||||||
Прочие субсидии |
| 000 2 02 02999 00 0000 151 | 1 048 733,00 | 1 048 733,00 |
| ||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
| 000 2 02 02999 10 0000 151 | 1 048 733,00 | 1 048 733,00 |
| ||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | 77 500,00 | 69 600,00 | 7 900,00 | ||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 000 2 02 03015 00 0000 151 | 77 500,00 | 69 600,00 | 7 900,00 | ||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 000 2 02 03015 10 0000 151 | 77 500,00 | 69 600,00 | 7 900,00 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты
|
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | 19 999 540,00 | 19 823 711,00 | 175 829,00 | ||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 000 2 02 04012 00 0000 151 | 18 232 270,00 | 18 056 441,00 | 175 829,00 | ||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 000 2 02 04012 10 0000 151 | 18 232 270,00 | 18 056 441,00 | 175 829,00 | ||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 000 2 02 04014 00 0000 151 | 1 767 270,00 | 1 767 270,00 |
| ||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 000 2 02 04014 10 0000 151 | 1 767 270,00 | 1 767 270,00 |
| ||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
| 000 2 07 00000 00 0000 000 | 628 600,00 | 628 600,00 |
| ||||||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
| 000 2 07 05030 10 0000 180 | 628 600,00 | 628 600,00 |
| ||||||
|
| ||||||||||||
2. Расходы бюджета | ||||||||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения |
| ||||||
Исполнено |
| |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
Расходы бюджета - всего | 200 |
| 46 123 873,43 | 43 635 503,41 | 2 488 370,02 |
| ||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0000 0000000 000 200 | 18 976 617,57 | 17 796 407,15 | 1 180 210,42 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 210 | 6 198 602,75 | 6 038 629,67 | 159 973,08 |
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0000 0000000 000 211 | 4 801 384,69 | 4 751 905,74 | 49 478,95 |
| ||||||
Прочие выплаты |
| 000 0000 0000000 000 212 | 18 900,00 | 18 900,00 |
|
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 213 | 1 378 318,06 | 1 267 823,93 | 110 494,13 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0000 0000000 000 220 | 8 019 436,56 | 6 999 199,22 | 1 020 237,34 |
| ||||||
Услуги связи |
| 000 0000 0000000 000 221 | 115 208,75 | 114 008,75 | 1 200,00 |
| ||||||
Транспортные услуги |
| 000 0000 0000000 000 222 | 5 100,00 | 1 500,00 | 3 600,00 |
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0000 0000000 000 223 | 1 955 130,94 | 1 518 036,07 | 437 094,87 |
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0000 0000000 000 225 | 4 536 450,73 | 3 958 108,26 | 578 342,47 |
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0000 0000000 000 226 | 1 407 546,14 | 1 407 546,14 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0000 0000000 000 240 | 2 564 913,41 | 2 564 913,41 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0000 0000000 000 241 | 2 564 913,41 | 2 564 913,41 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0000 0000000 000 250 | 1 476 636,00 | 1 476 636,00 |
|
| ||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0000 0000000 000 251 | 1 476 636,00 | 1 476 636,00 |
|
| ||||||
Социальное обеспечение |
| 000 0000 0000000 000 260 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 0000 0000000 000 263 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0000 0000000 000 290 | 478 174,25 | 478 174,25 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0000 0000000 000 300 | 27 147 255,86 | 25 839 096,26 | 1 308 159,60 |
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0000 0000000 000 310 | 26 574 315,00 | 25 266 195,40 | 1 308 119,60 |
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0000 0000000 000 340 | 572 940,86 | 572 900,86 | 40,00 |
| ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
| 000 0100 0000000 000 | 2 941 435,69 | 2 869 144,99 | 72 290,70 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0100 0000000 000 200 | 2 941 435,69 | 2 869 144,99 | 72 290,70 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 210 | 2 162 337,84 | 2 090 047,14 | 72 290,70 |
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0100 0000000 000 211 | 1 704 033,49 | 1 675 318,38 | 28 715,11 |
| ||||||
Прочие выплаты |
| 000 0100 0000000 000 212 | 6 300,00 | 6 300,00 |
|
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 213 | 452 004,35 | 408 428,76 | 43 575,59 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0100 0000000 000 220 | 563 222,89 | 563 222,89 |
|
| ||||||
Услуги связи |
| 000 0100 0000000 000 221 | 114 008,75 | 114 008,75 |
|
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0100 0000000 000 223 | 269 501,81 | 269 501,81 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0100 0000000 000 225 | 14 540,36 | 14 540,36 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0100 0000000 000 226 | 165 171,97 | 165 171,97 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0100 0000000 000 250 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|
| ||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0100 0000000 000 251 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0100 0000000 000 290 | 180 874,96 | 180 874,96 |
|
| ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
| 000 0102 | 470 065,48 | 470 065,48 |
|
| ||||||
Непрограммное направление деятельности-Функционирование высшего должностного лица муниципального образования-за счет местного бюджета-оплата труда и начисления |
| 000 0102 9900211 | 470 065,48 | 470 065,48 |
|
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0102 9900211 121 | 467 665,48 | 467 665,48 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0102 9900211 121 200 | 467 665,48 | 467 665,48 |
|
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 210 | 467 665,48 | 467 665,48 |
|
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0102 9900211 121 211 | 356 013,97 | 356 013,97 |
|
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 213 | 111 651,51 | 111 651,51 |
|
| ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0102 9900211 122 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0102 9900211 122 200 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 122 210 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|
| ||||||
Прочие выплаты |
| 000 0102 9900211 122 212 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|
| ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
| 000 0104 | 2 324 982,74 | 2 252 692,04 | 72 290,70 |
| ||||||
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ |
| 000 0104 9900411 | 1 695 472,36 | 1 623 181,66 | 72 290,70 |
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0104 9900411 121 | 1 688 372,36 | 1 616 081,66 | 72 290,70 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900411 121 200 | 1 688 372,36 | 1 616 081,66 | 72 290,70 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 210 | 1 688 372,36 | 1 616 081,66 | 72 290,70 |
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0104 9900411 121 211 | 1 348 019,52 | 1 319 304,41 | 28 715,11 |
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 213 | 340 352,84 | 296 777,25 | 43 575,59 |
| ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0104 9900411 122 | 7 100,00 | 7 100,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900411 122 200 | 7 100,00 | 7 100,00 |
|
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 122 210 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|
| ||||||
Прочие выплаты |
| 000 0104 9900411 122 212 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900411 122 220 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900411 122 226 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
| ||||||
Непрограммное направление деятельности-Функционирование местных администраций-за счет средств местного бюджета-обеспечение деятельности учреждений |
| 000 0104 9900419 | 629 510,38 | 629 510,38 |
|
| ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0104 9900419 242 | 128 908,75 | 128 908,75 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900419 242 200 | 128 908,75 | 128 908,75 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 242 220 | 128 908,75 | 128 908,75 |
|
| ||||||
Услуги связи |
| 000 0104 9900419 242 221 | 114 008,75 | 114 008,75 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 242 226 | 14 900,00 | 14 900,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0104 9900419 244 | 445 822,67 | 445 822,67 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900419 244 200 | 445 822,67 | 445 822,67 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 244 220 | 407 726,67 | 407 726,67 |
|
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0104 9900419 244 223 | 269 501,81 | 269 501,81 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0104 9900419 244 225 | 14 540,36 | 14 540,36 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 244 226 | 123 684,50 | 123 684,50 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 244 290 | 38 096,00 | 38 096,00 |
|
| ||||||
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0104 9900419 540 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900419 540 200 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0104 9900419 540 250 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
| ||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0104 9900419 540 251 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
| ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0104 9900419 851 | 14 101,00 | 14 101,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900419 851 200 | 14 101,00 | 14 101,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 851 290 | 14 101,00 | 14 101,00 |
|
| ||||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0104 9900419 852 | 25 640,56 | 25 640,56 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900419 852 200 | 25 640,56 | 25 640,56 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 852 290 | 25 640,56 | 25 640,56 |
|
| ||||||
Уплата иных платежей |
| 000 0104 9900419 853 | 1 037,40 | 1 037,40 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0104 9900419 853 200 | 1 037,40 | 1 037,40 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 853 290 | 1 037,40 | 1 037,40 |
|
| ||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
| 000 0106 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|
| ||||||
Непрограммное направление деятельности -Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов (финансово-бюджетного) надзора-за счет средств местного бюджета |
| 000 0106 9900619 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|
| ||||||
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0106 9900619 540 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0106 9900619 540 200 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0106 9900619 540 250 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|
| ||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0106 9900619 540 251 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|
| ||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
| 000 0107 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| ||||||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 000 0107 9900203 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0107 9900203 244 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0107 9900203 244 200 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0107 9900203 244 290 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| ||||||
Другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 | 25 387,47 | 25 387,47 |
|
| ||||||
МП "Управление муниципальными финансами"- другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 0139203 | 25 387,47 | 25 387,47 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0113 0139203 244 | 23 387,47 | 23 387,47 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0113 0139203 244 200 | 23 387,47 | 23 387,47 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0113 0139203 244 220 | 23 387,47 | 23 387,47 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0113 0139203 244 226 | 23 387,47 | 23 387,47 |
|
| ||||||
Уплата иных платежей |
| 000 0113 0139203 853 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0113 0139203 853 200 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0113 0139203 853 290 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|
| ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
| 000 0200 0000000 000 | 77 500,00 | 69 600,00 | 7 900,00 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0200 0000000 000 200 | 76 600,00 | 68 740,00 | 7 860,00 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 210 | 71 800,00 | 68 740,00 | 3 060,00 |
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0200 0000000 000 211 | 55 146,00 | 52 795,50 | 2 350,50 |
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 213 | 16 654,00 | 15 944,50 | 709,50 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0200 0000000 000 220 | 4 800,00 |
| 4 800,00 |
| ||||||
Услуги связи |
| 000 0200 0000000 000 221 | 1 200,00 |
| 1 200,00 |
| ||||||
Транспортные услуги |
| 000 0200 0000000 000 222 | 3 600,00 |
| 3 600,00 |
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0200 0000000 000 300 | 900,00 | 860,00 | 40,00 |
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0200 0000000 000 340 | 900,00 | 860,00 | 40,00 |
| ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
| 000 0203 | 77 500,00 | 69 600,00 | 7 900,00 |
| ||||||
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
| 000 0203 9915118 | 77 500,00 | 69 600,00 | 7 900,00 |
| ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0203 9915118 121 | 71 800,00 | 68 740,00 | 3 060,00 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0203 9915118 121 200 | 71 800,00 | 68 740,00 | 3 060,00 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 210 | 71 800,00 | 68 740,00 | 3 060,00 |
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0203 9915118 121 211 | 55 146,00 | 52 795,50 | 2 350,50 |
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 213 | 16 654,00 | 15 944,50 | 709,50 |
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0203 9915118 244 | 5 700,00 | 860,00 | 4 840,00 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0203 9915118 244 200 | 4 800,00 |
| 4 800,00 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0203 9915118 244 220 | 4 800,00 |
| 4 800,00 |
| ||||||
Услуги связи |
| 000 0203 9915118 244 221 | 1 200,00 |
| 1 200,00 |
| ||||||
Транспортные услуги |
| 000 0203 9915118 244 222 | 3 600,00 |
| 3 600,00 |
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0203 9915118 244 300 | 900,00 | 860,00 | 40,00 |
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0203 9915118 244 340 | 900,00 | 860,00 | 40,00 |
| ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
| 000 0400 0000000 000 | 8 468 746,49 | 7 805 781,64 | 662 964,85 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0400 0000000 000 200 | 7 764 854,63 | 7 101 889,78 | 662 964,85 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 210 | 2 997 960,95 | 2 913 338,57 | 84 622,38 |
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0400 0000000 000 211 | 2 292 077,84 | 2 273 664,50 | 18 413,34 |
| ||||||
Прочие выплаты |
| 000 0400 0000000 000 212 | 12 600,00 | 12 600,00 |
|
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 213 | 693 283,11 | 627 074,07 | 66 209,04 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0400 0000000 000 220 | 4 652 096,75 | 4 073 754,28 | 578 342,47 |
| ||||||
Транспортные услуги |
| 000 0400 0000000 000 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0400 0000000 000 223 | 133 428,53 | 133 428,53 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0400 0000000 000 225 | 4 245 885,10 | 3 667 542,63 | 578 342,47 |
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0400 0000000 000 226 | 271 283,12 | 271 283,12 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0400 0000000 000 290 | 114 796,93 | 114 796,93 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0400 0000000 000 300 | 703 891,86 | 703 891,86 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0400 0000000 000 310 | 170 130,00 | 170 130,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0400 0000000 000 340 | 533 761,86 | 533 761,86 |
|
| ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
| 000 0409 | 4 471 212,19 | 3 892 869,72 | 578 342,47 |
| ||||||
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств местного бюджета |
| 000 0409 0422105 | 104 138,03 | 104 138,03 |
|
| ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0422105 243 | 104 138,03 | 104 138,03 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0409 0422105 243 200 | 104 138,03 | 104 138,03 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0422105 243 220 | 104 138,03 | 104 138,03 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0422105 243 225 | 79 717,50 | 79 717,50 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0409 0422105 243 226 | 24 420,53 | 24 420,53 |
|
| ||||||
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств областного бюджета |
| 000 0409 0427076 | 2 965 027,98 | 2 965 009,78 | 18,20 |
| ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0427076 243 | 2 965 027,98 | 2 965 009,78 | 18,20 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0409 0427076 243 200 | 2 965 027,98 | 2 965 009,78 | 18,20 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0427076 243 220 | 2 965 027,98 | 2 965 009,78 | 18,20 |
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0427076 243 225 | 2 965 027,98 | 2 965 009,78 | 18,20 |
| ||||||
Дорожные фонды |
| 000 0409 0431960 | 1 402 046,18 | 823 721,91 | 578 324,27 |
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0431960 244 | 1 402 046,18 | 823 721,91 | 578 324,27 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0409 0431960 244 200 | 1 149 121,58 | 570 797,31 | 578 324,27 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0431960 244 220 | 1 149 121,58 | 570 797,31 | 578 324,27 |
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0431960 244 225 | 1 140 504,62 | 562 180,35 | 578 324,27 |
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0409 0431960 244 226 | 8 616,96 | 8 616,96 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0409 0431960 244 300 | 252 924,60 | 252 924,60 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0409 0431960 244 310 | 133 850,00 | 133 850,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0409 0431960 244 340 | 119 074,60 | 119 074,60 |
|
| ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 000 0412 | 3 997 534,30 | 3 912 911,92 | 84 622,38 |
| ||||||
Расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений |
| 000 0412 0835211 | 3 007 860,95 | 2 923 238,57 | 84 622,38 |
| ||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0412 0835211 111 | 2 985 360,95 | 2 900 738,57 | 84 622,38 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0412 0835211 111 200 | 2 985 360,95 | 2 900 738,57 | 84 622,38 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 210 | 2 985 360,95 | 2 900 738,57 | 84 622,38 |
| ||||||
Заработная плата |
| 000 0412 0835211 111 211 | 2 292 077,84 | 2 273 664,50 | 18 413,34 |
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 213 | 693 283,11 | 627 074,07 | 66 209,04 |
| ||||||
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0412 0835211 112 | 22 500,00 | 22 500,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0412 0835211 112 200 | 22 500,00 | 22 500,00 |
|
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 112 210 | 12 600,00 | 12 600,00 |
|
| ||||||
Прочие выплаты |
| 000 0412 0835211 112 212 | 12 600,00 | 12 600,00 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835211 112 220 | 9 900,00 | 9 900,00 |
|
| ||||||
Транспортные услуги |
| 000 0412 0835211 112 222 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835211 112 226 | 8 400,00 | 8 400,00 |
|
| ||||||
Муниципальная программа "Управления Муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2015-2017 гг. Подпрограмма- "муниципальное казеное учреждение"Управление бухгалтерского учета и административно-хозяйственного обеспечения Лозовского сельсовета" за сче |
| 000 0412 0835219 | 989 673,35 | 989 673,35 |
|
| ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0412 0835219 242 | 200 844,80 | 200 844,80 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0412 0835219 242 200 | 160 364,80 | 160 364,80 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 242 220 | 160 364,80 | 160 364,80 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 242 225 | 10 065,00 | 10 065,00 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 242 226 | 150 299,80 | 150 299,80 |
|
| ||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 242 300 | 40 480,00 | 40 480,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0412 0835219 242 310 | 36 280,00 | 36 280,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 242 340 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0412 0835219 244 | 674 031,62 | 674 031,62 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0412 0835219 244 200 | 263 544,36 | 263 544,36 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 244 220 | 263 544,36 | 263 544,36 |
|
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0412 0835219 244 223 | 133 428,53 | 133 428,53 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 244 225 | 50 570,00 | 50 570,00 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 244 226 | 79 545,83 | 79 545,83 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 244 300 | 410 487,26 | 410 487,26 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 244 340 | 410 487,26 | 410 487,26 |
|
| ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0412 0835219 851 | 84 002,00 | 84 002,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0412 0835219 851 200 | 84 002,00 | 84 002,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 851 290 | 84 002,00 | 84 002,00 |
|
| ||||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0412 0835219 852 | 18 150,54 | 18 150,54 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0412 0835219 852 200 | 18 150,54 | 18 150,54 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 852 290 | 18 150,54 | 18 150,54 |
|
| ||||||
Уплата иных платежей |
| 000 0412 0835219 853 | 12 644,39 | 12 644,39 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0412 0835219 853 200 | 12 644,39 | 12 644,39 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 853 290 | 12 644,39 | 12 644,39 |
|
| ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 000 0500 0000000 000 | 29 782 979,77 | 28 228 697,01 | 1 554 282,76 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0500 0000000 000 200 | 3 563 486,77 | 3 317 323,61 | 246 163,16 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0500 0000000 000 220 | 906 536,55 | 660 373,39 | 246 163,16 |
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0500 0000000 000 223 | 412 646,12 | 166 482,96 | 246 163,16 |
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0500 0000000 000 225 | 173 551,16 | 173 551,16 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0500 0000000 000 226 | 320 339,27 | 320 339,27 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0500 0000000 000 240 | 2 564 913,41 | 2 564 913,41 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0500 0000000 000 241 | 2 564 913,41 | 2 564 913,41 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0500 0000000 000 290 | 92 036,81 | 92 036,81 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0500 0000000 000 300 | 26 219 493,00 | 24 911 373,40 | 1 308 119,60 |
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0500 0000000 000 310 | 26 184 884,00 | 24 876 764,40 | 1 308 119,60 |
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0500 0000000 000 340 | 34 609,00 | 34 609,00 |
|
| ||||||
Жилищное хозяйство |
| 000 0501 | 7 548 604,00 | 6 416 313,40 | 1 132 290,60 |
| ||||||
Межбюджетные трансферты на поддержку предприятия ЖКХ |
| 000 0501 0131403 | 754 904,00 | 641 668,40 | 113 235,60 |
| ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0501 0131403 414 | 754 904,00 | 641 668,40 | 113 235,60 |
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0501 0131403 414 300 | 754 904,00 | 641 668,40 | 113 235,60 |
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0501 0131403 414 310 | 754 904,00 | 641 668,40 | 113 235,60 |
| ||||||
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по преселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
| 000 0501 0220338 | 6 793 700,00 | 5 774 645,00 | 1 019 055,00 |
| ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0501 0220338 414 | 6 793 700,00 | 5 774 645,00 | 1 019 055,00 |
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0501 0220338 414 300 | 6 793 700,00 | 5 774 645,00 | 1 019 055,00 |
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0501 0220338 414 310 | 6 793 700,00 | 5 774 645,00 | 1 019 055,00 |
| ||||||
Коммунальное хозяйство |
| 000 0502 | 21 452 036,01 | 21 276 207,01 | 175 829,00 |
| ||||||
Межбюджетные трансферты на поддержку предприятия ЖКХ |
| 000 0502 0131403 | 1 087 900,00 | 1 087 900,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0131403 244 | 269 500,00 | 269 500,00 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0502 0131403 244 300 | 269 500,00 | 269 500,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0502 0131403 244 310 | 269 400,00 | 269 400,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0502 0131403 244 340 | 100,00 | 100,00 |
|
| ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0131403 810 | 818 400,00 | 818 400,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0502 0131403 810 200 | 818 400,00 | 818 400,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0131403 810 240 | 818 400,00 | 818 400,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0131403 810 241 | 818 400,00 | 818 400,00 |
|
| ||||||
Муниципальная программа "Комунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма |
| 000 0502 0230120 | 538 266,00 | 538 266,00 |
|
| ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0230120 810 | 538 266,00 | 538 266,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0502 0230120 810 200 | 538 266,00 | 538 266,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0230120 810 240 | 538 266,00 | 538 266,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0230120 810 241 | 538 266,00 | 538 266,00 |
|
| ||||||
Резервный фонд Правительства Новосибирской области |
| 000 0502 0302054 | 18 232 270,00 | 18 056 441,00 | 175 829,00 |
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0302054 244 | 196 690,00 | 196 690,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0502 0302054 244 200 | 196 690,00 | 196 690,00 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0502 0302054 244 220 | 196 690,00 | 196 690,00 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0502 0302054 244 226 | 196 690,00 | 196 690,00 |
|
| ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0502 0302054 414 | 17 738 280,00 | 17 562 451,00 | 175 829,00 |
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0502 0302054 414 300 | 17 738 280,00 | 17 562 451,00 | 175 829,00 |
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0502 0302054 414 310 | 17 738 280,00 | 17 562 451,00 | 175 829,00 |
| ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0302054 810 | 297 300,00 | 297 300,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0502 0302054 810 200 | 297 300,00 | 297 300,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0302054 810 240 | 297 300,00 | 297 300,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0302054 810 241 | 297 300,00 | 297 300,00 |
|
| ||||||
МП "Комунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма "Строительство водозаборной скважины" софинансирование |
| 000 0502 0332105 | 54 052,60 | 54 052,60 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0332105 244 | 54 052,60 | 54 052,60 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0502 0332105 244 200 | 54 052,60 | 54 052,60 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0502 0332105 244 220 | 54 052,60 | 54 052,60 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0502 0332105 244 226 | 54 052,60 | 54 052,60 |
|
| ||||||
Мероприятия по развитию теплоснабжения |
| 000 0502 0520207 | 628 600,00 | 628 600,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0520207 244 | 628 600,00 | 628 600,00 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0502 0520207 244 300 | 628 600,00 | 628 600,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0502 0520207 244 310 | 628 600,00 | 628 600,00 |
|
| ||||||
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жили |
| 000 0502 0522105 | 45 947,41 | 45 947,41 |
|
| ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0522105 810 | 45 947,41 | 45 947,41 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0502 0522105 810 200 | 45 947,41 | 45 947,41 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0522105 810 240 | 45 947,41 | 45 947,41 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0522105 810 241 | 45 947,41 | 45 947,41 |
|
| ||||||
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-комунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенее-зимний период-подпрограмма "Безопасность жилищно-комунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищн |
| 000 0502 0527043 | 865 000,00 | 865 000,00 |
|
| ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0527043 810 | 865 000,00 | 865 000,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0502 0527043 810 200 | 865 000,00 | 865 000,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0527043 810 240 | 865 000,00 | 865 000,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0527043 810 241 | 865 000,00 | 865 000,00 |
|
| ||||||
Благоустройство |
| 000 0503 | 782 339,76 | 536 176,60 | 246 163,16 |
| ||||||
Муниципальная программа "Жилищно-комуральное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Уличное освещение |
| 000 0503 0530001 | 561 202,29 | 315 039,13 | 246 163,16 |
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530001 244 | 561 202,29 | 315 039,13 | 246 163,16 |
| ||||||
Расходы |
| 000 0503 0530001 244 200 | 556 693,29 | 310 530,13 | 246 163,16 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530001 244 220 | 556 693,29 | 310 530,13 | 246 163,16 |
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0503 0530001 244 223 | 412 646,12 | 166 482,96 | 246 163,16 |
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530001 244 225 | 144 047,17 | 144 047,17 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0503 0530001 244 300 | 4 509,00 | 4 509,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0503 0530001 244 340 | 4 509,00 | 4 509,00 |
|
| ||||||
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в поселениях |
| 000 0503 0530002 | 90 336,81 | 90 336,81 |
|
| ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0503 0530002 851 | 88 158,60 | 88 158,60 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0503 0530002 851 200 | 88 158,60 | 88 158,60 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0503 0530002 851 290 | 88 158,60 | 88 158,60 |
|
| ||||||
Уплата иных платежей |
| 000 0503 0530002 853 | 2 178,21 | 2 178,21 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0503 0530002 853 200 | 2 178,21 | 2 178,21 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0503 0530002 853 290 | 2 178,21 | 2 178,21 |
|
| ||||||
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории озеленение в поселениях |
| 000 0503 0530003 | 29 503,99 | 29 503,99 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530003 244 | 29 503,99 | 29 503,99 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0503 0530003 244 200 | 29 503,99 | 29 503,99 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530003 244 220 | 29 503,99 | 29 503,99 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530003 244 225 | 29 503,99 | 29 503,99 |
|
| ||||||
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Организация и содержание мест захоронения
|
| 000 0503 0530004 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530004 244 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0503 0530004 244 300 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0503 0530004 244 340 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
| ||||||
Муниципальная программа - "Благоустройство территории" - подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" |
| 000 0503 0530005 | 71 296,67 | 71 296,67 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530005 244 | 69 596,67 | 69 596,67 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0503 0530005 244 200 | 69 596,67 | 69 596,67 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530005 244 220 | 69 596,67 | 69 596,67 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0503 0530005 244 226 | 69 596,67 | 69 596,67 |
|
| ||||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0503 0530005 852 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0503 0530005 852 200 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0503 0530005 852 290 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|
| ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
| 000 0800 0000000 000 | 3 164 982,50 | 3 164 982,50 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0800 0000000 000 200 | 3 135 414,50 | 3 135 414,50 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0800 0000000 000 220 | 1 683 587,30 | 1 683 587,30 |
|
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0800 0000000 000 223 | 948 622,77 | 948 622,77 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0800 0000000 000 225 | 91 147,75 | 91 147,75 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0800 0000000 000 226 | 643 816,78 | 643 816,78 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0800 0000000 000 250 | 1 441 636,00 | 1 441 636,00 |
|
| ||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0800 0000000 000 251 | 1 441 636,00 | 1 441 636,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0800 0000000 000 290 | 10 191,20 | 10 191,20 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0800 0000000 000 300 | 29 568,00 | 29 568,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0800 0000000 000 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
|
| ||||||
Культура |
| 000 0801 | 3 164 982,50 | 3 164 982,50 |
|
| ||||||
Муниципальная программа "Культура на 2015-2017 годы" расходы на содержание сельских клубов- подпрограмма обеспечения деятельности учреждения |
| 000 0801 0834019 | 3 164 982,50 | 3 164 982,50 |
|
| ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0801 0834019 243 | 383 758,00 | 383 758,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0801 0834019 243 200 | 383 758,00 | 383 758,00 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 243 220 | 383 758,00 | 383 758,00 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 243 226 | 383 758,00 | 383 758,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0801 0834019 244 | 1 338 997,30 | 1 338 997,30 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0801 0834019 244 200 | 1 309 429,30 | 1 309 429,30 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 244 220 | 1 299 829,30 | 1 299 829,30 |
|
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 0801 0834019 244 223 | 948 622,77 | 948 622,77 |
|
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0801 0834019 244 225 | 91 147,75 | 91 147,75 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 244 226 | 260 058,78 | 260 058,78 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 244 290 | 9 600,00 | 9 600,00 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0801 0834019 244 300 | 29 568,00 | 29 568,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0801 0834019 244 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
|
| ||||||
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0801 0834019 540 | 1 441 636,00 | 1 441 636,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0801 0834019 540 200 | 1 441 636,00 | 1 441 636,00 |
|
| ||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0801 0834019 540 250 | 1 441 636,00 | 1 441 636,00 |
|
| ||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0801 0834019 540 251 | 1 441 636,00 | 1 441 636,00 |
|
| ||||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0801 0834019 852 | 591,20 | 591,20 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 0801 0834019 852 200 | 591,20 | 591,20 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 852 290 | 591,20 | 591,20 |
|
| ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
| 000 1000 0000000 000 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 1000 0000000 000 200 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Социальное обеспечение |
| 000 1000 0000000 000 260 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1000 0000000 000 263 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Пенсионное обеспечение |
| 000 1001 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" подпрограмма-публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета |
| 000 1001 0139101 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
| 000 1001 0139101 313 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 1001 0139101 313 200 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Социальное обеспечение |
| 000 1001 0139101 313 260 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1001 0139101 313 263 | 238 854,60 | 238 854,60 |
|
| ||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 000 1100 0000000 000 | 1 449 374,38 | 1 258 442,67 | 190 931,71 |
| ||||||
Расходы |
| 000 1100 0000000 000 200 | 1 255 971,38 | 1 065 039,67 | 190 931,71 |
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 210 | 966 503,96 | 966 503,96 |
|
| ||||||
Заработная плата |
| 000 1100 0000000 000 211 | 750 127,36 | 750 127,36 |
|
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 213 | 216 376,60 | 216 376,60 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 1100 0000000 000 220 | 209 193,07 | 18 261,36 | 190 931,71 |
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 1100 0000000 000 223 | 190 931,71 |
| 190 931,71 |
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 1100 0000000 000 225 | 11 326,36 | 11 326,36 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 1100 0000000 000 226 | 6 935,00 | 6 935,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 1100 0000000 000 290 | 80 274,35 | 80 274,35 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1100 0000000 000 300 | 193 403,00 | 193 403,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1100 0000000 000 310 | 189 733,00 | 189 733,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1100 0000000 000 340 | 3 670,00 | 3 670,00 |
|
| ||||||
Массовый спорт |
| 000 1102 | 1 449 374,38 | 1 258 442,67 | 190 931,71 |
| ||||||
Муниципальная программа "Культура Баганского района на 2014-2016гг." - подпрограмма "Социальное развитие муниципальных образований Новосибирской области" - за счет средст местного бюджета |
| 000 1102 0122105 | 9 670,00 | 9 670,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0122105 244 | 9 670,00 | 9 670,00 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0122105 244 300 | 9 670,00 | 9 670,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1102 0122105 244 310 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1102 0122105 244 340 | 3 670,00 | 3 670,00 |
|
| ||||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" |
| 000 1102 0127051 | 183 733,00 | 183 733,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0127051 244 | 183 733,00 | 183 733,00 |
|
| ||||||
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0127051 244 300 | 183 733,00 | 183 733,00 |
|
| ||||||
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1102 0127051 244 310 | 183 733,00 | 183 733,00 |
|
| ||||||
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы" -оплата труда |
| 000 1102 1331211 | 966 503,96 | 966 503,96 |
|
| ||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 1102 1331211 111 | 966 503,96 | 966 503,96 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 1102 1331211 111 200 | 966 503,96 | 966 503,96 |
|
| ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 210 | 966 503,96 | 966 503,96 |
|
| ||||||
Заработная плата |
| 000 1102 1331211 111 211 | 750 127,36 | 750 127,36 |
|
| ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 213 | 216 376,60 | 216 376,60 |
|
| ||||||
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы"- подпрограмма обеспечение деятельности учреждения |
| 000 1102 1331219 | 289 467,42 | 98 535,71 | 190 931,71 |
| ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 1102 1331219 242 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 1102 1331219 242 200 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 1102 1331219 242 220 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 1102 1331219 242 226 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|
| ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 1331219 244 | 207 633,07 | 16 701,36 | 190 931,71 |
| ||||||
Расходы |
| 000 1102 1331219 244 200 | 207 633,07 | 16 701,36 | 190 931,71 |
| ||||||
Оплата работ, услуг |
| 000 1102 1331219 244 220 | 205 493,07 | 14 561,36 | 190 931,71 |
| ||||||
Коммунальные услуги |
| 000 1102 1331219 244 223 | 190 931,71 |
| 190 931,71 |
| ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 1102 1331219 244 225 | 11 326,36 | 11 326,36 |
|
| ||||||
Прочие работы, услуги |
| 000 1102 1331219 244 226 | 3 235,00 | 3 235,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 244 290 | 2 140,00 | 2 140,00 |
|
| ||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 1102 1331219 851 | 72 056,00 | 72 056,00 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 1102 1331219 851 200 | 72 056,00 | 72 056,00 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 851 290 | 72 056,00 | 72 056,00 |
|
| ||||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 1102 1331219 852 | 50,81 | 50,81 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 1102 1331219 852 200 | 50,81 | 50,81 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 852 290 | 50,81 | 50,81 |
|
| ||||||
Уплата иных платежей |
| 000 1102 1331219 853 | 6 027,54 | 6 027,54 |
|
| ||||||
Расходы |
| 000 1102 1331219 853 200 | 6 027,54 | 6 027,54 |
|
| ||||||
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 853 290 | 6 027,54 | 6 027,54 |
|
| ||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 |
| -408 958,92 | 1 644 893,82 |
|
| ||||||
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 |
| 408 958,92 | -1 644 893,82 |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
| |
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 |
|
|
|
| |
из них: |
|
|
|
|
| |
источники внешнего финансирования бюджета | 620 |
|
|
|
| |
из них: |
|
|
|
|
| |
изменение остатков средств | 700 |
| 408 958,92 | -1 644 893,82 |
| |
увеличение остатков средств, всего | 710 |
| -45 714 914,51 | -45 280 397,23 |
| |
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
| 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -45 714 914,51 | -45 280 397,23 |
| |
уменьшение остатков средств, всего | 720 |
| 46 123 873,43 | 43 635 503,41 |
| |
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
| 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 46 123 873,43 | 43 635 503,41 |
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
на 1 января 2016 года
администрация Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области предоставляет пояснительную записку об исполнении бюджета по доходам и расходам за 2015 год.
Исполнение бюджета Лозовского сельсовета по доходам за 2015 год характеризуется следующими показателями
Доходы | Исполнено 2014 | План на 2015 год | Исполнено за 2015 год | +/- 2015 год к 2014 году | % | % 2015/2014 |
Собственные доходы всего | 1242496,44 | 3742313,53 | 3491543,45 | 2249047,01 | 93,3 | 281 |
из них налоговые доходы в том числе: | 1107442,33 | 3003179,28 | 2752409,20 | 1644966,87 | 91,6 | 248,5 |
налог на доходы физ.лиц | 620590,79 | 858737,80 | 796017,72 | 92,7 | 128,3 | |
Доходы от уплаты акцизов | 1402049,04 | 1402049,04 | 100 | |||
Единый сельхозналог | 5147,51 | 193000,00 | 4950,00 | 2,7 | 96,2 | |
Налог на имущество физических лиц | 37220,63 | 36139,05 | 36139,05 | 100 | 97,1 | |
Земельный налог | 371047,40 | 476535,39 | 476535,39 | 100 | 128,4 | |
Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 73436,00 | 36718,00 | 36718,00 | 100 | 50 | |
Неналоговые доходы | 225788,04 | 739134,25 | 739134,25 | 513346,21 | 100 | 327,4 |
в том числе: | ||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 76796,69 | 0 | 0 | 0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества | 21515,40 | 17807,95 | 17807,95 | 100 | 82,8 | |
Доходы от оказания платных услуг | 15185,00 | 6748,00 | 6748,00 | 100 | 44,4 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5500,00 | 0 | 0 | 0 | ||
Доходы от компенсации затрат государства | 7557,02 | 17650,97 | 17650,97 | 100 | 233,6 | |
Денежные взыскания, штрафы | 8500 | 674927,33 | 674927,33 | 100 | 7940 | |
Прочие неналоговые поступления | 0 | 22000,00 | 22000,00 | 100 | ||
Безвозмездные поступления | 21182396,42 | 41972600,98 | 41788853,78 | 20606457,36 | 99,6 | 197,3 |
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10740200,00 | 10459500,00 | 10459500,00 | 100 | 97,4 | |
Субсидия | 3932256,19 | 10807460,98 | 10807442,78 | 99,9 | 274,8 | |
Субвенция | 68000,00 | 77500,00 | 69600,00 | 89,8 | 102,4 | |
Межбюджетные трансферты | 6211425,23 | 19999540,00 | 19823711,00 | 99,1 | 319,2 | |
Прочие безвозмездные поступления | 230515,00 | 628600,00 | 628600,00 | 100 | 272,7 | |
Всего доходов | 22424892,86 | 45714914,51 | 45280397,23 | 22855504,37 | 98,8 | 202 |
Структура собственных доходов бюджета Лозовского сельсовета
Бюджет Лозовского сельсовета в 2015 году составляют: дотации – 23,1%, субвенции – 0,15%, иные межбюджетные трансферты – 43,77%, собственные доходы – 7,7%.
Из запланированной дотации 10459500,00 руб., получено 10459500,00 руб., или 100%
План субвенции составляет 77500,00 руб., получено 69600,00 руб., или 90%.
Субсидии по плану составляют 10807460,98 руб., по факту – 10807442,78 руб.
Бюджет Лозовского сельсовета за 2015 год по собственным доходам составил:
План - 3742313,53 руб., факт - 3491543,45 руб. Значительную долю в налоговых доходах занимает налог на доходы физ.лиц – 23%.
Поступление НДФЛ в 2014-2015гг.
2014 год | 2015 год | Темп роста 2015г. к 2014 г, % |
620590,79 | 796017,72 | 128,3 |
В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось поступление НДФЛ на 175427,02 руб.
Единый с/х налог по сравнению с 2014 годом уменьшился на 197,51 руб.
Земельный налог по сравнению с 2014 годом увеличился на 105487,99 руб.
Неналоговые поступления
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, по плану составляют 0,00 руб., получено 0,00 руб.
Доходы от сдачи в аренду - 17807,95 руб. – Карасукский почтамп – ОСП УФПС Новосибирской области.
Прочие доходы от оказания платных услуг – 6748,00 руб. по плану, исполнено – 6748,00 руб., в том числе: выручка за билеты на дискотеки 6748,00 руб., уменьшились по сравнению с 2014 годом на 8473,00 руб. За счет посещаемости населением ДК.
Денежные взыскания (штрафы) - 674927,33 руб.
Доходы от компенсации затрат государства - 17650,97 руб., за возврат дебиторской задолженности прошлых лет.
В администрации Лозовского сельсовета Постоянно ведется работа по увеличению собственных доходов бюджета, проводятся заседания комиссии с предприятиями - должниками.
В течение 2015 года вносились изменения в бюджетные назначения по доходам и расходам, согласно решениям сессий Совета депутатов Лозовского сельсовета.
№ 338 от 20.01.2015г. НПА № 218 № 339 от 20.02.2015г. НПА № 219
№ 343 от 10.04.2015г. НПА № 221 № 351 от 08.05.2015г. НПА № 228
№ 358 от 17.06.2015г. НПА № 233 № 362 от 15.07.2015г. НПА № 237
№ 363 от 14.08.2015г. НПА № 238 № 1 от 25.09.2015 г. НПА № 1
№ 11 от 28.10.2015г. НПА № 4 № 18 от 25.11.2015г. НПА № 7
№ 30 от 24.12.2015г. НПА № 12
Исполнение бюджета Лозовского сельсовета по расходам за 2015 год характеризуется следующими показателями
расходы | назначено | исполнено | +/- | % исполнения |
Общегосударственные вопросы р 100 | 2941435,69 | 2869144,99 | 72290,70 | 97,5 |
Национальная оборона р 200 | 77500,00 | 69600,00 | 7900,00 | 90 |
Национальная экономика | 8468746,49 | 7805781,64 | 662964,85 | 92,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство р 500 | 29782979,77 | 28228697,01 | 1554282,76 | 94,8 |
Культура р 800 | 3164982,50 | 3164982,50 |
| 100 |
Социальная политика р 1000 | 238854,60 | 238854,60 |
| 100 |
Физическая культура и спорт | 1449374,38 | 1258442,67 | 190931,71 | 86,8 |
Итого | 46123873,43 | 43635503,41 | 2488370,02 | 95 |
На 2015 год расходная часть бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области составляет 46123873,43 руб.
Кассовое исполнение 30 2015 год составило 43535503,41 руб.
Значительную долю в расходах бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
Анализ расхода бюджета 2015 года к 2014 году
Наименование раздела | раздел | исполнено | Отклонения | % отклонения 2015 года к 2014 году | |
2015 | 2014 | ||||
Общегосударственные вопросы р 100 | 0100 | 2869144,99 | 2613763,26 | 255381,73 | 109,8 |
Национальная оборона р 200 | 0200 | 69600,00 | 67900,00 | 1700,00 | 102,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 |
| 259905,00 | -259905,00 |
|
Национальная экономика | 0400 | 7805781,64 | 7595203,97 | 210577,67 | 102,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство р 500 | 0500 | 28228697,01 | 11233459,60 | 16995237,41 | 251,3 |
Культура р 800 | 0800 | 3164982,50 | 3798342,53 | -633360,03 | 83,3 |
Социальная политика р 1000 | 1000 | 238854,60 | 251691,76 | -12837,16 | 95 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 1258442,67 | 1033717,97 | 224724,70 | 121,7 |
Итого |
| 43635503,41 | 26853984,09 | 16781519,32 | 162,5 |
«Общегосударственные вопросы»
Код расходов бюджетной классификации | Утверждено бюджетных назначений | Исполнено | Неиспользованные назначения | % исполнения |
0102 | 470065,48 | 470065,48 |
| 100 |
0104 | 2324982,74 | 2252692,04 | 72290,70 | 96,9 |
0106 | 21000,00 | 21000,00 |
| 100 |
0107 | 100000,00 | 100000,00 |
| 100 |
0113 | 25387,47 | 25387,47 |
| 100 |
Итого 0100 | 2941435,69 | 2869144,99 | 72290,70 | 97,5 |
По сравнению с 2014 годом государственные расходы увеличились на 255381,73 руб.
Анализ по расходам «Общегосударственные вопросы»
Код расходов бюджетной классификации | Исполнено | Отклонения | % отклонения 2015 года к 2014 году | |
2014 | 2015 | |||
0102 | 446957,40 | 470065,48 | 23108,08 | 105,2 |
0104 | 2077239,58 | 2252692,04 | 175452,46 | 108,4 |
0106 | 31981,66 | 21000,00 | -10981,66 | 65,7 |
0107 | - | 100000,00 | 100000,00 | 0 |
0113 | 57484,62 | 25387,47 | -32097,15 | 44,2 |
Итого 0100 | 2613663,26 | 2869144,99 | 255481,73 | 109,8 |
наименование | раздел | ЦСт | Вид расходов | Статья | назначено | Наименование показателей |
Общегосударственные вопросы | 0100 |
|
|
| 2869144,99 |
|
Глава муниципального образования | 0102 | 9900211 | 121 | 000 | 470065,48 |
|
Заработная плата | 0102 | 9900211 | 121 | 211 | 356013,97 |
|
Прочие выплаты | 0102 | 9900211 | 122
| 212 | 2400,00 | Командировочные расходы (суточные) |
Начисление на выплаты по оплате труда | 0102 | 9900211 | 121 | 213 | 111651,51 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 |
|
|
| 2252692,04 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0104 | 9900411 | 121 |
| 1616081,66 |
|
Заработная плата | 0104 | 9900411 | 121 | 211 | 1319304,41 |
|
Начисления по выплатам по оплате труда | 0104 | 9900411 | 121 | 213 | 296777,25 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда | 0104 | 9900411 | 122 |
| 7100,00 |
|
Прочие выплаты | 0104 | 9900411 | 122 | 212 | 3900,00 | Командировочные расходы (суточные) |
Оплата работ, услуг | 0104 | 9900411 | 122 | 226 | 3200,00 | Проживание (гостиница) |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комуникационных технологий | 0104 | 9900419 | 242 |
| 128908,75 |
|
Услуги связи | 0104 | 9900419 | 242 | 221 | 114008,75 | Оплата услуг электросвязи, 6 телефонов. |
Прочие работы, услуги | 0104 | 9900419 | 242 | 226 | 14900,00 | На выд.квали-ого сертиф.ключа проверки электр.подписи, Простая (неисключительная) лицензия на "СБиС++ ЭО" |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9900419 | 244 |
| 445822,67 |
|
Коммунальные услуги | 0104 | 9900419 | 244 | 223 | 269501,81 | электроэнергия |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0104 | 9900419 | 244 | 225 | 14540,36 | оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, выполнение раб.по ТО системы пожарной сигнал. |
Прочие работы, услуги | 0104 | 9900419 | 244 | 226 | 123684,50 | Опл.за вып.проект.докум.на врем.электроснабж., за вып.раб.по подгот.док-и для участ.а гранте, оплата за семинар, опл.за обуч.по программе "Пожпрно-технический минимум", Продление регистрации домена |
Прочие расходы | 0104 | 9900419 | 244 | 290 | 38096,00 | Приобретение подарков, сувенирной продукции. |
Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 9900419 | 540 |
| 14000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 0104 | 9900419 | 540 | 251 | 14000,00 | Оплата по внешнему контролю |
Уплата налогов на имущество и земельного налога | 0104 | 9900419 | 851 |
| 14101,00 |
|
Прочие расходы | 0104 | 9900419 | 851 | 290 | 14101,00 | Налог на имущество |
Уплата прочих налогов, сборов | 0104 | 9900419 | 852 |
| 25640,56 |
|
Прочие расходы | 0104 | 9900419 | 852 | 290 | 25640,56 | Экология, Транспорт.налог, пени по транспортному налогу. |
Уплата иных платежей | 0104 | 9900419 | 853 |
| 1037,40 |
|
Прочие расходы | 0104 | 9900419 | 853 | 290 | 1037,40 | штраф по транспортному налогу |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового надзора | 0106 | 9900619 | 540 |
| 21000,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 0106 | 9900616 | 540 | 251 | 21000,00 | Оплата по внутреннему документальному контролю |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 9900203 | 244 |
| 100000,00 | Назначено 100000,00 из администрации Лозовского сельсовета |
Прочие расходы | 0107 | 9900203 | 244 | 290 | 100000,00 | Выборы Совета депутатов Лозовского сельсовета, авансовые платежи выполнены в полном объеме |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0139203 |
|
| 25387,47 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 0139203 | 244 |
| 23387,47 |
|
Прочие работы, услуги | 0113 | 0139203 | 244 | 226 | 23387,47 | з/п по дог.15,5т.руб Похоз.учет, объявления 7,9т.руб. |
Уплата иных платежей | 0113 | 0139203 | 853 |
| 2000,00 |
|
Прочие расходы | 0113 | 0139203 | 853 | 290 | 2000,00 | Членские взносы |
Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9915118 121 назначено 77500,00 руб. исполнено 69600,00 руб., расходы произведены с учетом потребности.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 9915118 |
|
| 69600,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0203 | 9915118 | 121 |
| 68740,00 |
|
Заработная плата | 0203 | 9915118 | 121 | 211 | 52795,50 |
|
Начисления по выплатам по оплате труда | 0203 | 9915118 | 121 | 213 | 15944,50 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0203 | 9915118 | 244 |
| 860,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов | 0203 | 9915118 | 244 | 340 | 860,00 | Изготовление печати |
Национальная экономика
Дорожное хозяйство |
|
|
|
| 3892869,72 | Неисполнено |
578342,47 | ||||||
Реализация мероприятий гос.программы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в НСО» | 0409 | 0422105 | 243 |
| 104138,03 | Назначено 104138,03 руб. |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0409 | 0422105 | 243 | 225 | 79717,50 | Софинанс. на кап.ремонт дороги в с. Вознесенка (переулок м/у ул.Школьная и Рабочая) МК№2015.312671 от 20.08.15г. протяж-сть 110 м.кв |
Прочие работы, услуги | 0409 | 0422105 | 243 | 226 | 24420,53 | За проектно-сетную док-ию на кап.ремонт дороги |
Реализация мероприятий гос.программы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в НСО» | 0409 | 0427076 | 243 |
| 2965009,78 | Назначено 2965027,98 руб. из администрации Баганского района Не исполнено 18,20 руб. в связи с не поступлением субсидии |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0409 | 0427076 | 243 | 225 | 2965009,78 | 2195850,00руб. Кап.ремонт дороги в с. Вознесенка (переулок м/у ул.Школьная и Рабочая)мк№2015.312671 от 20.08.15г. протяж-сть 110 м.кв., 769159,78 руб. кап ремонт дороги ул. Школьная за 14г. протяж-сть 556,7 м.кв. |
Дорожные фонды | 0409 | 0431960 |
|
| 823721,91 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0409 | 0431960 | 244 |
| 823721,91 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества | 0409 | 0431960 | 244 | 225 | 562180,35 | Чистка дорог |
Прочие работы, услуги | 0409 | 0431960 | 244 | 226 | 8616,96 | За проект орг.-ии дорож.движ. за 07.14г. |
Увеличение стоимости ОС | 0409 | 0431960 | 244 | 310 | 133850,00 | Приобретение бур-18т.р., триммер-12т.р. За дорожные знаки 95 т.р., |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0409 | 0431960 | 244 | 340 | 119074,60 | за приобретение строительных материалов-98,5т.р, ремонт остановки12т.р., |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Код расходов бюджетной классификации | Утверждено бюджетных назначений | Исполнено | Неиспользованные назначения | % исполнения |
00705010131403414 | 754904,00 | 641668,40 | 113235,60 | 85 |
00705010220338414 | 6793700,00 | 5774645,00 | 1019055,00 | 85 |
00705020131403244 | 269500,00 | 269500,00 |
| 100 |
00705020131403810 | 818400,00 | 818400,00 |
| 100 |
00705020230120810 | 538266,00 | 538266,00 |
| 100 |
00705020302054244 | 196690,00 | 196690,00 |
| 100 |
00705020302054414 | 17738280,00 | 17562451 | Возврат 175829,00 | 99 |
00705020302054810 | 297300,00 | 297300,00 |
| 100 |
00705020332105244 | 54052,60 | 54052,60 |
| 100 |
00705020520207244 | 628600,00 | 628600,00 |
| 100 |
00705020522105810 | 45947,41 | 45947,41 |
| 100 |
00705020527043810 | 865000,00 | 865000,00 |
| 100 |
00705030530001244 | 561202,29 | 315039,13 | 246163,16 | 56,1 |
00705030530002851 | 88158,60 | 88158,60 |
| 100 |
00705030530002853 | 2178,21 | 2178,21 |
| 100 |
00705030530003244 | 29503,99 | 29503,99 |
| 100 |
00705030530004244 | 30000,00 | 30000,00 |
| 100 |
00705030530005244 | 69596,67 | 69596,67 |
| 100 |
00705030530005852 | 1700,00 | 1700,00 |
| 100 |
Итого | 29782979,77 | 28228697,01 | 1554282,76 | 94,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |
|
|
| 28228697,01 |
|
Жилищное хозяйство | 0501 |
|
|
| 6416313,40 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0501 | 0131403 | 414 |
| 641668,40 | Назначено софинансирование – 754900,00 руб.из адм.Баганского р-на, Не исполнено 113235,60 руб., остаток буден выплачен после предост-ия акта в/р. |
Увеличение стоимости ОС | 0501 | 0131403 | 414 | 310 | 641668,40 | софинансирование по строительству многоквартир.домов. по МК №2015.384656 от 16.10.15г. |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0501 | 0220338 | 414 |
| 5774645,00 | Назначено 6793700,00 руб. из Министерство ЖКХ и энергетики НСО поступление было в полном объёме Не исполнено 1019055,00 руб. возврат остатка произведен в январе 2016 г., по заявке контракт будет исполнен в 2016году. |
Увеличение стоимости ОС | 0501 | 0220338 | 414 | 310 | 5774645,00 | по строительству многоквартир.домов. по МК №2015.384656 от 16.10.15г. |
Коммунальное хозяйство | 0502 |
|
|
| 21276207,01 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0502 | 0131403 | 244 |
| 269500,00 | Назначено 269500,00 руб. из адм.Баганского р-на |
Увеличение стоимости ОС | 0502 | 0131403 | 244 | 310 | 269400,00 | Софинансирование за резервный источник электроснабжения, авансовые платежи выполнены в полном объеме по МК № 015130000091500002-0095776-01 от 12.10.15г. |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0502 | 0131403 | 244 | 340 | 100,00 | Приобретение канц.товаров |
Субсидии юр.лицам, индивид.предприн., физ.лицам | 0502 | 0131403 | 810 |
| 818400,00 | Назначено 818400,00 руб., из адм. Баганского района |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0502 | 0131403 | 810 | 241 | 818400,00 | безвозм.перечисления на возм.затрат в связи с реализ.оказ.услуг Коммунальщик по Согл.№ 3 от 23.06.15г., авансовые платежи произведены в полном объеме |
Субсидии юр.лицам, индивид.предприн., физ.лицам | 0502 | 0230120 | 810 |
| 538266,00 | Назначено 538266,00 руб. из адм.Лозовского сельсовета |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0502 | 0230120 | 810 | 241 | 538266,00 | безвозм. пречисления Коммунальщику, по согл.№ 1 от 09.04.15г. |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0502 | 0302054 | 244 |
| 196690,00 | Назначено 196690,00 руб. из Министерства ЖКХ и энергетики НСО |
Прочие работы, услуги | 0502 | 0302054 | 244 | 226 | 196690,00 | Осуществление строительного контроля по "Строит. водозаборн. скваж." По МК № 2 от 04.03.2015г., авансовые платежи были произведены в полном объеме. |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0502 | 0302054 | 414 |
| 17562451,00 | Назначено 17737280,00 из Министерства ЖКХ и энергетики НСО Не исполнено 175829,00 руб. остаток был возвращен в сентябре 2015г. в Министерство ЖКХ и энергетики НСО |
Увеличение стоимости ОС | 0502 | 0302054 | 414 | 310 | 17562451,00 | строит. водозаб.скваж. в с. Лозовское по МК № 1 от 02.03.2015г., авансовые платежи были произведены в полном объеме |
Субсидии юр.лицам, индивид.предприн., физ.лицам | 0502 | 0302054 | 810 |
| 297300,00 | Назначено 297300,00 из администрации Баганского района |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0502 | 0302054 | 810 | 241 | 297300,00 | безвозм. пречисления Коммунальщику, авансовые платежи выполнены в полном объеме по Согл.№ 5 от 24.09.2015г. |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0502 | 03332105 | 244 |
| 54052,60 |
|
Прочие работы, услуги | 0502 | 0332105 | 244 | 226 | 54052,60 | за тех.присоед. к электр.сетям , за вып.однолинейных схем электроснабж. |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0502 | 0520207 | 244 |
| 628600,00 | Назначено 628600,00 руб. из фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований |
Увеличение стоимости ОС | 0502 | 0520207 | 244 | 310 | 628600,00 | за резервный источник электроснабжения, авансовые платежи выполнены в полном объеме по МК № 015130000091500002-0095776-01 от 12.10.15г. |
Субсидии юр.лицам, индивид.предприн., физ.лицам | 0502 | 0522105 | 810 |
| 45947,41 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0502 | 0522105 | 810 | 241 | 45947,41 | Софинансирование Коммунальщику на подгот.объектв в осенне-зимний период 23947,41 руб по Согл. № 17 от 23.03.2015г., 22000,00 руб по Согл. №6 от 24.12.2015г. |
Субсидии юр.лицам, индивид.предприн., физ.лицам | 0502 | 0527043 | 810 |
| 865000,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0502 | 0527043 | 810 | 241 | 865000,00 | безв.перечисл Комунальщику на подгот.объектв в осенне-зимний период 410000,00руб. по Согл № 6 от 24.12.15г., 455000,00 руб. по Согл. № 17 от 23.03.15г. |
Благоустройство | 0503 |
|
|
| 536176,60 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0503 | 0530001 | 244 |
| 315039,13 |
|
Коммунальные услуги | 0503 | 0530001 | 244 | 223 | 166482,96 | За уличное освещение |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0503 | 0530001 | 244 | 225 | 144047,17 | з/п пл договору за обслуживание уличного освещения, ремонт автомобиля |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0503 | 0530001 | 244 | 340 | 4509,00 |
|
Уплата налогов на имущество и земельного налога | 0503 | 0530002 | 851 |
| 88158,60 |
|
Прочие расходы | 0503 | 0530002 | 851 | 290 | 88158,60 | налог на имущество |
Уплата иных платежей | 0503 | 0530002 | 853 |
| 2178,21 |
|
Прочие расходы | 0503 | 0530002 | 853 | 290 | 2178,21 | пеня ФФОМС, штаф за непредоставление отчета |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0503 | 0530003 | 244 |
| 29503,99 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества | 0503 | 0530003 | 244 | 225 | 29503,99 | оплата услуг по озеленению МО Лозовского сельсовета |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0503 | 0530004 | 244 |
| 30000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов | 0503 | 0530004 | 244 | 340 | 30000,00 | приобретение трую.металлических |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0503 | 0530005 | 244 |
| 69596,67 |
|
Прочие работы, услуги | 0503 | 0530005 | 244 | 226 | 69596,67 | оплата услуг по межеванию |
Уплата прочих налогов, сборов | 0503 | 0530005 | 852 |
| 1700,00 |
|
Прочие расходы | 0503 | 0530005 | 852 | 290 | 1700,00 | Госпошлина |
Культура
В 2015 году по разделу 0801 Культура назначено 3164982,50 руб., исполнено – 3164982,50 руб. По сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 633360,03 руб. и составляет 83,3 % к уровню 2014 года.
Культура | 0801 |
|
|
| 3164982,50 |
|
Муниципальная программа «Культура на 2015-2017 годы» расходы на содержание сельских клубов | 0801 | 0834019 |
|
| 3164982,50 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос.имущества | 0801 | 0834019 | 243 |
| 383758,00 |
|
Прочие работы, услуги | 0801 | 0834019 | 243 | 226 | 383758,00 | опл.по дог.142-13 от 05.08.13г. за выпол.проек-смет. документ.на кап.рем.здан.клуба |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0801 | 0834019 | 244 |
| 1338997,30 |
|
Коммунальные услуги | 0801 | 0834019 | 244 | 223 | 948622,77 | Электроэнергия, отопление и холодное водоснабжение |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0801 | 0834019 | 244 | 225 | 91147,75 | з/плата по договору, за выполн.раб. по ТО системы пожарн.сигнал., За испытание эл/оборудования, за услуги дерратизации |
Прочие работы услуги | 0801 | 0834019 | 244 | 226 | 260058,78 | за вып работ по монтаж.пожар.сигнал |
Прочие расходы | 0801 | 0834019 | 244 | 290 | 9600,00 |
|
Увеличение стоимости ОС | 0801 | 0834019 | 244 | 310 | 29568,00 | за спорт.комплекс альпинист и карусель |
Иные межбюджетные трансферты | 0801 | 0834019 | 540 |
| 1441636,00 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 0801 | 0834019 | 540 | 251 | 1441636,00 | Перечисления в Администрацию Баганского района по соглашению |
Уплата прочих налогов, сборов | 0801 | 0834019 | 852 |
| 591,20 |
|
Прочие расходы | 0801 | 0834019 | 852 | 290 | 591,20 | Пеня по налогу на имущество |
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
| 0412 |
|
|
| 3912911,92 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0412 | 0835211 | 111 |
| 2900738,57 |
|
Заработная плата | 0412 | 0835211 | 111 | 211 | 2273664,50 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда | 0412 | 0835211 | 111 | 213 | 627074,07 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0412 | 0835211 | 112 |
| 22500,00 |
|
Прочие выплаты | 0412 | 0835211 | 112 | 212 | 12600,00 | Командировочные расходы (суточные) |
Транспортные услуги | 0412 | 0835211 | 112 | 222 | 1500,00 | Командировочные расходы (оплата за проезд) |
Прочие работы, услуги | 0412 | 0835211 | 112 | 226 | 8400 | Командировочные расходы (проживание, гостиница) |
МП «Управление Муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2015-217 годы» подпрограмма «МКУ «УБУ и АХО Лозовского сельсовета» | 0412 | 0835219 |
|
| 989673,35 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0412 | 0835219 | 242 |
| 200844,80 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества | 0412 | 0835219 | 242 | 225 | 10065,00 | Заправка картриджа, оплата услуг по рем.систем блока |
Прочие работы, услуги | 0412 | 0835219 | 242 | 226 | 150299,80 | Локсит, Пульс-Про, электронно-цифровая подпсь, за выпол.работ по монтаж.пожар.сигнал |
Увеличение стоимости ОС | 0412 | 0835219 | 242 | 310 | 36280,00 | Приобретение ноутбука |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0412 | 0835219 | 242 | 340 | 4200,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0412 | 0835219 | 244 |
| 674031,62 |
|
Коммунальные услуги | 0412 | 0835219 | 244 | 223 | 133428,53 | Оплата электроэнергии |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0412 | 0835219 | 244 | 225 | 50570,00 | Ремонт авто., ремонт колеса, тех осмотр, за выполн.раб. по ТО системы пожарн.сигнал. |
Прочие работы, услуги | 0412 | 0835219 | 244 | 226 | 79545,83 | Страховка, за обучение по охране труда, за обучение по пожарно-техническому минимуму, За семинар, предрейсовый осмотр. |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0412 | 0835219 | 244 | 340 | 410487,26 | Приобретение канц.товаров, запчастей на автомобиль, ГСМ. |
Уплата налогов на имущество и земельного налога | 0412 | 0835219 | 851 |
| 84002,00 |
|
Прочие расходы | 0412 | 0835219 | 851 | 290 | 84002,00 | Налог на имущество, транспортный налог |
Уплата прочих налогов, сборов | 0412 | 0835219 | 852 |
| 18150,51 |
|
Прочие расходы | 0412 | 0835219 | 852 | 290 | 18150,51 | Пени, недоимки по налогу на имущество, транспортному налогу |
Уплата иных платежей | 0412 | 0835219 | 853 |
| 12644,39 |
|
Прочие расходы | 0412 | 0835219 | 853 | 290 | 12644,39 | Оплата штрафов по налогу на имущество, транспортный налог, административное првонарушение |
Социальная политика
В 2015 году назначено 238854,60 руб., исполнено 238854,60 руб., по сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 12753,84 руб. и составили 94,9% от уровня 2014 года.
Пенсионное обеспечение | 1001 |
|
|
| 238854,60 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора гос. управления | 1001 | 0139101 | 313 | 263 | 238854,60 | За счет дотаций |
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
| 1102 |
|
|
| 1258442,67 |
|
Муниципальная программа "Культура Баганского района на 2014-2016гг." - подпрограмма "Социальное развитие муниципальных образований Новосибирской области" - за счет средств местного бюджета | 1102 | 0122105 |
|
| 9670,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 1102 | 0122105 | 244 |
| 9670,00 | Назначено 9670,00 руб. Софинансирование на приобретение спортинвентаря |
Увеличение стоимости ОС | 1102 | 0122105 | 244 | 310 | 6000,00 | авансовые платежи были произведены в полном объеме |
Увеличение стоимости материальных запасов | 1102 | 0122105 | 244 | 340 | 3670,00 | авансовые платежи были произведены в полном объеме |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках гос.программы НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 1102 | 0127051 |
|
| 183733,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 1102 | 0127051 | 244 |
| 183733,00 | Назначено 183733,00 руб., из администрации Баганского района |
Увеличение стоимости ОС | 1102 | 0127051 | 244 | 310 | 183733,00 | оплата за спортинвентарь, авансовые платежи были произведены в полном объеме |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 1102 | 1331211 | 111 |
| 966503,96 |
|
Заработная плата | 1102 | 1331211 | 111 | 211 | 750127,36 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда | 1102 | 1331211 | 111 | 213 | 216376,60 |
|
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы"- подпрограмма обеспечение деятельности учреждения | 1102 | 1331219 |
|
| 98535,71 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 1102 | 1331219 | 242 |
| 3700,00 |
|
Прочие работы, услуги | 1102 | 1331219 | 242 | 226 | 3700,00 | Оплата квалиф.ключа сертиф.проверки подписи |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 1102 | 1331219 | 244 |
| 16701,36 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества | 1102 | 1331219 | 244 | 225 | 11323,36 | Испытание электрооборудования |
Прочие работы, услуги | 1102 | 1331219 | 244 | 226 | 3235,00 | Медосмотр |
Прочие расходы | 1102 | 1331219 | 244 | 290 | 2140,00 | Приобретение сувениров |
Уплата налогов на имущество и земельного налога | 1102 | 1331219 | 851 |
| 72056,00 | Налог на имущество |
Прочие расходы | 1102 | 1331219 | 851 | 290 | 72056,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов | 1102 | 1331219 | 852 |
| 50,81 |
|
Прочие расходы | 1102 | 1331219 | 852 | 290 | 50,81 | Пеня по налогу на имущество |
Уплата иных платежей | 1102 | 1331219 | 853 |
| 6027,54 |
|
Прочие расходы | 1102 | 1331219 | 853 | 290 | 6027,54 | Штраф по налогу на имуществу, административное правонарушение |
Сведения по основным средствам, находящихся на балансе администрации Лозовского сельсовета
| Вид ОС | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
1 | Недвижимое имущество | 47 466 529,36
| 32 215 571,30
|
2 | Движимое имущество в т.ч.
Транспортные средства оборудование | 4 587 941,74
1942199.95 1235034.11
| 303 756,81
1942199.95 1263030.11
|
↓ скачать документ ↓
↓ Решение № 45 от 22.04.2016 г. Отчет об исполнении бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области за 2015 год ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решения 7 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения 7 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области →
← Все разделы нормативно-правовых актов Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←