СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(Девятнадцатой сессии)
От 23 марта 2017 года № 95
О внесении изменений в решение шестнадцатой сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области пятого созыва от 26.12.2016 г. № 78 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов».
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области», утвержденным решением пятьдесят первой сессии четвертого созыва от 25.11.2014 года № 325, с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить внесенные изменения в решение шестнадцатой сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области пятого созыва от 26.12.2016 г. № 78 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов».
1.1 Общий объем расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области в сумме 15 052,6 тыс. рублей.
1.2 Утвердить приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2017 год» в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать изменения в решение шестнадцатой сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области пятого созыва от 26.12.2016 г. № 78 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Лозовского сельсовета».
Глава Лозовского сельсовета
Баганского района
Новосибирской области А.А.Баранчиков
Новосибирская область
Баганский район, с. Лозовское,
ул. Центральная,1а
23 марта 2017 г. НПА № 53
Приложение № 5
к Решению девятнадцатой сессии
Совета депутатов Лозовского сельсовета
Баганского района Новосибирской области
пятого созыва
от 23 марта 2017 года № 95
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета
на 2017 год
2. Расходы бюджета | |||||||||
Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | ||||
Исполнено | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Расходы бюджета - всего | 200 |
| 15 052 676,59 | 1 835 914,91 | 13 216 761,68 | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
| 000 0100 0000000000 000 | 2 563 103,20 | 305 766,26 | 2 257 336,94 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
| 000 0102 | 464 284,00 | 45 810,16 | 418 473,84 | ||||
Заработная плата |
| 000 0102 9900002110 | 464 284,00 | 45 810,16 | 418 473,84 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 000 0102 9900002110 100 | 464 284,00 | 45 810,16 | 418 473,84 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
| 000 0102 9900002110 120 | 464 284,00 | 45 810,16 | 418 473,84 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
| 000 0102 9900002110 121 | 356 593,00 | 37 425,52 | 319 167,48 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
| 000 0102 9900002110 129 | 107 691,00 | 8 384,64 | 99 306,36 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
| 000 0104 | 2 060 819,20 | 259 956,10 | 1 800 863,10 | ||||
Заработная плата |
| 000 0104 9900004110 | 1 896 108,00 | 238 659,82 | 1 657 448,18 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 000 0104 9900004110 100 | 1 896 108,00 | 238 659,82 | 1 657 448,18 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
| 000 0104 9900004110 120 | 1 896 108,00 | 238 659,82 | 1 657 448,18 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
| 000 0104 9900004110 121 | 1 452 157,00 | 206 831,59 | 1 245 325,41 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0104 9900004110 122 | 5 400,00 |
| 5 400,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
| 000 0104 9900004110 129 | 438 551,00 | 31 828,23 | 406 722,77 | ||||
Непраграммное направление деятельности - Функционирование местных администраций - за счет средств местного бюджета - обеспечение деятельности учреждений |
| 000 0104 9900004190 | 164 711,20 | 21 296,28 | 143 414,92 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0104 9900004190 200 | 100 711,20 | 21 296,28 | 79 414,92 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0104 9900004190 240 | 100 711,20 | 21 296,28 | 79 414,92 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0104 9900004190 242 | 88 911,20 | 21 296,28 | 67 614,92 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0104 9900004190 244 | 11 800,00 |
| 11 800,00 | ||||
Межбюджетные трансферты |
| 000 0104 9900004190 500 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0104 9900004190 540 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 000 0104 9900004190 800 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 000 0104 9900004190 850 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | ||||
Уплата иных платежей |
| 000 0104 9900004190 853 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
| 000 0106 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
| 000 0106 9900006190 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | ||||
Межбюджетные трансферты |
| 000 0106 9900006190 500 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0106 9900006190 540 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | ||||
Резервные фонды |
| 000 0111 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
резервные источник |
| 000 0111 0130020550 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 000 0111 0130020550 800 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
Резервные средства |
| 000 0111 0130020550 870 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | ||||
МП "Управление муниципальными финансами" - другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 0130092030 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 000 0113 0130092030 800 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 000 0113 0130092030 850 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | ||||
Уплата иных платежей |
| 000 0113 0130092030 853 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
| 000 0200 0000000000 000 | 80 671,44 |
| 80 671,44 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
| 000 0203 | 80 671,44 |
| 80 671,44 | ||||
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
| 000 0203 9910051180 | 80 671,44 |
| 80 671,44 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 000 0203 9910051180 100 | 78 571,44 |
| 78 571,44 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
| 000 0203 9910051180 120 | 78 571,44 |
| 78 571,44 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
| 000 0203 9910051180 121 | 60 346,73 |
| 60 346,73 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
| 000 0203 9910051180 129 | 18 224,71 |
| 18 224,71 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0203 9910051180 200 | 2 100,00 |
| 2 100,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0203 9910051180 240 | 2 100,00 |
| 2 100,00 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0203 9910051180 242 | 600,00 |
| 600,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0203 9910051180 244 | 1 500,00 |
| 1 500,00 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| 000 0300 0000000000 000 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
| 000 0309 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
Резервный фонд за счет средств Баганского района Новосибирской области |
| 000 0309 0330020550 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 000 0309 0330020550 800 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
Резервные средства |
| 000 0309 0330020550 870 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
| 000 0400 0000000000 000 | 7 748 561,20 | 660 591,74 | 7 087 969,46 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
| 000 0409 | 3 175 783,44 | 46 570,45 | 3 129 212,99 | ||||
Дорожные фонды |
| 000 0409 0420021050 | 105 263,00 |
| 105 263,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0420021050 200 | 105 263,00 |
| 105 263,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
| 000 0409 0420021050 240 | 105 263,00 |
| 105 263,00 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0420021050 243 | 105 263,00 |
| 105 263,00 | ||||
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств областного бюджета |
| 000 0409 0420070760 | 2 000 000,00 |
| 2 000 000,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0420070760 200 | 2 000 000,00 |
| 2 000 000,00 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0420070760 240 | 2 000 000,00 |
| 2 000 000,00 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0420070760 243 | 2 000 000,00 |
| 2 000 000,00 | ||||
Дорожные фонды |
| 000 0409 0430019600 | 1 070 520,44 | 46 570,45 | 1 023 949,99 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0430019600 200 | 1 070 520,44 | 46 570,45 | 1 023 949,99 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0430019600 240 | 1 070 520,44 | 46 570,45 | 1 023 949,99 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0430019600 244 | 1 070 520,44 | 46 570,45 | 1 023 949,99 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 000 0412 | 4 572 777,76 | 614 021,29 | 3 958 756,47 | ||||
Расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений |
| 000 0412 0830042110 | 3 530 853,00 | 523 337,77 | 3 007 515,23 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 000 0412 0830042110 100 | 3 530 853,00 | 523 337,77 | 3 007 515,23 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
| 000 0412 0830042110 110 | 3 530 853,00 | 523 337,77 | 3 007 515,23 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений |
| 000 0412 0830042110 111 | 2 708 182,00 | 404 526,79 | 2 303 655,21 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0412 0830042110 112 | 4 800,00 |
| 4 800,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
| 000 0412 0830042110 119 | 817 871,00 | 118 810,98 | 699 060,02 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 000 0412 0830042190 | 1 041 924,76 | 90 683,52 | 951 241,24 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0412 0830042190 200 | 988 474,76 | 89 067,48 | 899 407,28 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0412 0830042190 240 | 988 474,76 | 89 067,48 | 899 407,28 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0412 0830042190 242 | 69 100,00 |
| 69 100,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0412 0830042190 244 | 919 374,76 | 89 067,48 | 830 307,28 | ||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 000 0412 0830042190 800 | 53 450,00 | 1 616,04 | 51 833,96 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 000 0412 0830042190 850 | 53 450,00 | 1 616,04 | 51 833,96 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0412 0830042190 851 | 51 754,08 |
| 51 754,08 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0412 0830042190 852 | 1 539,00 | 1 539,00 |
| ||||
Уплата иных платежей |
| 000 0412 0830042190 853 | 156,92 | 77,04 | 79,88 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 000 0500 0000000000 000 | 262 364,23 | 15 987,62 | 246 376,61 | ||||
Благоустройство |
| 000 0503 | 262 364,23 | 15 987,62 | 246 376,61 | ||||
Коммунальные услуги |
| 000 0503 0530000010 | 61 614,23 |
| 61 614,23 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530000010 200 | 61 614,23 |
| 61 614,23 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530000010 240 | 61 614,23 |
| 61 614,23 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530000010 244 | 61 614,23 |
| 61 614,23 | ||||
Прочие |
| 000 0503 0530000050 | 200 750,00 | 15 987,62 | 184 762,38 | ||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 000 0503 0530000050 800 | 200 750,00 | 15 987,62 | 184 762,38 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 000 0503 0530000050 850 | 200 750,00 | 15 987,62 | 184 762,38 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0503 0530000050 851 | 184 762,38 |
| 184 762,38 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0503 0530000050 852 | 15 041,17 | 15 041,17 |
| ||||
Уплата иных платежей |
| 000 0503 0530000050 853 | 946,45 | 946,45 |
| ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
| 000 0800 0000000000 000 | 3 068 613,52 | 594 745,25 | 2 473 868,27 | ||||
Культура |
| 000 0801 | 3 068 613,52 | 594 745,25 | 2 473 868,27 | ||||
Муниципальная программа "Культура на 2016-2018 годы" расходы на содержание сельских клубов- подпрограмма обеспечения деятельности учреждения |
| 000 0801 0830040190 | 3 068 613,52 | 594 745,25 | 2 473 868,27 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0801 0830040190 200 | 1 516 613,52 | 465 412,25 | 1 051 201,27 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0801 0830040190 240 | 1 516 613,52 | 465 412,25 | 1 051 201,27 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0801 0830040190 244 | 1 516 613,52 | 465 412,25 | 1 051 201,27 | ||||
Межбюджетные трансферты |
| 000 0801 0830040190 500 | 1 552 000,00 | 129 333,00 | 1 422 667,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0801 0830040190 540 | 1 552 000,00 | 129 333,00 | 1 422 667,00 | ||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
| 000 1000 0000000000 000 | 61 808,00 | 22 794,68 | 39 013,32 | ||||
Пенсионное обеспечение |
| 000 1001 | 61 808,00 | 22 794,68 | 39 013,32 | ||||
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" подпрограмма-публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета |
| 000 1001 0130091010 | 61 808,00 | 22 794,68 | 39 013,32 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| 000 1001 0130091010 300 | 61 808,00 | 22 794,68 | 39 013,32 | ||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
| 000 1001 0130091010 310 | 61 808,00 | 22 794,68 | 39 013,32 | ||||
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
| 000 1001 0130091010 313 | 61 808,00 | 22 794,68 | 39 013,32 | ||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 000 1100 0000000000 000 | 1 252 555,00 | 236 029,36 | 1 016 525,64 | ||||
Массовый спорт |
| 000 1102 | 1 252 555,00 | 236 029,36 | 1 016 525,64 | ||||
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы" -оплата труда |
| 000 1102 1330012110 | 1 019 455,00 | 212 385,46 | 807 069,54 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| 000 1102 1330012110 100 | 1 019 455,00 | 212 385,46 | 807 069,54 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
| 000 1102 1330012110 110 | 1 019 455,00 | 212 385,46 | 807 069,54 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений |
| 000 1102 1330012110 111 | 782 992,00 | 164 050,27 | 618 941,73 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
| 000 1102 1330012110 119 | 236 463,00 | 48 335,19 | 188 127,81 | ||||
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы"- подпрограмма обеспечение деятельности учреждения |
| 000 1102 1330012190 | 233 100,00 | 23 643,90 | 209 456,10 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 1330012190 200 | 173 100,00 | 23 643,90 | 149 456,10 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 1330012190 240 | 173 100,00 | 23 643,90 | 149 456,10 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 1102 1330012190 242 | 8 600,00 |
| 8 600,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 1330012190 244 | 164 500,00 | 23 643,90 | 140 856,10 | ||||
Иные бюджетные ассигнования |
| 000 1102 1330012190 800 | 60 000,00 |
| 60 000,00 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| 000 1102 1330012190 850 | 60 000,00 |
| 60 000,00 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 1102 1330012190 851 | 60 000,00 |
| 60 000,00 | ||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 |
| -740 805,15 | -214 965,61 |
| ||||
|
↓ скачать документ ↓
↓ Решение № 95 от 23.03.2017 г. О внесении изменений в решение шестнадцатой сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области пятого созыва от 26.12.2016 г. № 78 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосиби ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решения 19 сессии депутатов Лозовского сельсовета Баганского района за март 2017 год ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения 19 сессии депутатов Лозовского сельсовета Баганского района за март 2017 год Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области →
← Все разделы нормативно-правовых актов Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←