СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(Шестьдесят девятая сессии)
от 17 июня 2015 года № 358
О внесении изменений в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области», утвержденным решением пятьдесят первой сессии четвертого созыва от 27.03.2014 года № 274, с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить внесенные изменения в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов».
1.1 Общий объем расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области в сумме 35 651, 8 тыс. рублей.
1.2 Утвердить приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год» в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать изменения в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Лозовского сельсовета».
Глава Лозовского сельсовета
Баганского района
Новосибирской области А.А.Баранчиков
Новосибирская область
Баганский район, с. Лозовское,
ул. Центральная,1а
от 17. 06. 2015 г. нпа № 233
Приложение № 5
к решению шестьдесят девятой сессии
Совета депутатов Лозовского сельсовета
От 17. 06. 2015 г. № 358
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области
на 2015 год
|
|
|
| Форма 0503117 с.2 | ||
2. Расходы бюджета |
| |||||
|
|
|
|
|
| |
Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |
Исполнено | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего | 200 |
| 35 651 811,64 | 18 008 447,60 | 17 643 364,04 | |
в том числе: |
|
|
|
|
| |
Расходы |
| 000 0000 0000000 000 200 | 17 197 761,34 | 6 917 779,30 | 10 279 982,04 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 210 | 5 754 300,00 | 2 538 293,49 | 3 216 006,51 | |
Заработная плата |
| 000 0000 0000000 000 211 | 4 265 261,00 | 1 976 419,13 | 2 288 841,87 | |
Прочие выплаты |
| 000 0000 0000000 000 212 | 22 400,00 | 13 200,00 | 9 200,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0000 0000000 000 213 | 1 466 639,00 | 548 674,36 | 917 964,64 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0000 0000000 000 220 | 7 472 654,34 | 2 913 895,66 | 4 558 758,68 | |
Услуги связи |
| 000 0000 0000000 000 221 | 107 000,00 | 47 731,49 | 59 268,51 | |
Транспортные услуги |
| 000 0000 0000000 000 222 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0000 0000000 000 223 | 2 030 215,02 | 886 886,03 | 1 143 328,99 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0000 0000000 000 225 | 4 317 401,45 | 997 015,27 | 3 320 386,18 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0000 0000000 000 226 | 1 017 037,87 | 982 262,87 | 34 775,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0000 0000000 000 240 | 1 206 666,00 | 811 950,21 | 394 715,79 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0000 0000000 000 241 | 1 206 666,00 | 811 950,21 | 394 715,79 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0000 0000000 000 250 | 2 035 200,00 | 500 052,00 | 1 535 148,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0000 0000000 000 251 | 2 035 200,00 | 500 052,00 | 1 535 148,00 | |
Социальное обеспечение |
| 000 0000 0000000 000 260 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 0000 0000000 000 263 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Прочие расходы |
| 000 0000 0000000 000 290 | 477 241,00 | 68 159,06 | 409 081,94 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0000 0000000 000 300 | 18 454 050,30 | 11 090 668,30 | 7 363 382,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0000 0000000 000 310 | 18 184 551,00 | 10 857 519,00 | 7 327 032,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0000 0000000 000 340 | 269 499,30 | 233 149,30 | 36 350,00 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
| 000 0100 0000000 000 | 2 851 710,00 | 1 248 562,84 | 1 603 147,16 | |
Расходы |
| 000 0100 0000000 000 200 | 2 840 710,00 | 1 248 562,84 | 1 592 147,16 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 210 | 2 285 785,00 | 942 817,67 | 1 342 967,33 | |
Заработная плата |
| 000 0100 0000000 000 211 | 1 755 000,00 | 752 813,22 | 1 002 186,78 | |
Прочие выплаты |
| 000 0100 0000000 000 212 | 12 400,00 | 4 200,00 | 8 200,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0100 0000000 000 213 | 518 385,00 | 185 804,45 | 332 580,55 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0100 0000000 000 220 | 374 325,00 | 279 328,66 | 94 996,34 | |
Услуги связи |
| 000 0100 0000000 000 221 | 106 000,00 | 47 731,49 | 58 268,51 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0100 0000000 000 223 | 102 825,00 | 102 822,17 | 2,83 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0100 0000000 000 225 | 6 950,00 | 5 000,00 | 1 950,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0100 0000000 000 226 | 158 550,00 | 123 775,00 | 34 775,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0100 0000000 000 250 | 35 000,00 |
| 35 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0100 0000000 000 251 | 35 000,00 |
| 35 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0100 0000000 000 290 | 145 600,00 | 26 416,51 | 119 183,49 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0100 0000000 000 300 | 11 000,00 |
| 11 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0100 0000000 000 340 | 11 000,00 |
| 11 000,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
| 000 0102 | 464 285,00 | 179 531,77 | 284 753,23 | |
Непрограммное направление деятельности-Функционирование высшего должностного лица муниципального образования-за счет местного бюджета-оплата труда и начисления |
| 000 0102 9900211 | 464 285,00 | 179 531,77 | 284 753,23 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0102 9900211 121 | 461 885,00 | 177 131,77 | 284 753,23 | |
Расходы |
| 000 0102 9900211 121 200 | 461 885,00 | 177 131,77 | 284 753,23 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 210 | 461 885,00 | 177 131,77 | 284 753,23 | |
Заработная плата |
| 000 0102 9900211 121 211 | 356 600,00 | 135 208,64 | 221 391,36 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 121 213 | 105 285,00 | 41 923,13 | 63 361,87 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0102 9900211 122 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Расходы |
| 000 0102 9900211 122 200 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0102 9900211 122 210 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Прочие выплаты |
| 000 0102 9900211 122 212 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
| 000 0104 | 2 201 875,00 | 1 062 456,07 | 1 139 418,93 | |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ |
| 000 0104 9900411 | 1 826 500,00 | 766 485,90 | 1 060 014,10 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0104 9900411 121 | 1 811 500,00 | 761 485,90 | 1 050 014,10 | |
Расходы |
| 000 0104 9900411 121 200 | 1 811 500,00 | 761 485,90 | 1 050 014,10 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 210 | 1 811 500,00 | 761 485,90 | 1 050 014,10 | |
Заработная плата |
| 000 0104 9900411 121 211 | 1 398 400,00 | 617 604,58 | 780 795,42 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 121 213 | 413 100,00 | 143 881,32 | 269 218,68 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0104 9900411 122 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900411 122 200 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0104 9900411 122 210 | 10 000,00 | 1 800,00 | 8 200,00 | |
Прочие выплаты |
| 000 0104 9900411 122 212 | 10 000,00 | 1 800,00 | 8 200,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900411 122 220 | 5 000,00 | 3 200,00 | 1 800,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900411 122 226 | 5 000,00 | 3 200,00 | 1 800,00 | |
Непрограммное направление деятельности-Функционирование местных администраций-за счет средств местного бюджета-обеспечение деятельности учреждений |
| 000 0104 9900419 | 375 375,00 | 295 970,17 | 79 404,83 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0104 9900419 242 | 111 450,00 | 54 231,49 | 57 218,51 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 242 200 | 111 450,00 | 54 231,49 | 57 218,51 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 242 220 | 111 450,00 | 54 231,49 | 57 218,51 | |
Услуги связи |
| 000 0104 9900419 242 221 | 104 000,00 | 47 731,49 | 56 268,51 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0104 9900419 242 225 | 950,00 |
| 950,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 242 226 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0104 9900419 244 | 221 325,00 | 217 322,17 | 4 002,83 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 244 200 | 220 325,00 | 217 322,17 | 3 002,83 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0104 9900419 244 220 | 220 325,00 | 217 322,17 | 3 002,83 | |
Услуги связи |
| 000 0104 9900419 244 221 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0104 9900419 244 223 | 102 825,00 | 102 822,17 | 2,83 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0104 9900419 244 225 | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0104 9900419 244 226 | 109 500,00 | 109 500,00 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0104 9900419 244 300 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0104 9900419 244 340 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0104 9900419 540 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 540 200 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0104 9900419 540 250 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0104 9900419 540 251 | 14 000,00 |
| 14 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0104 9900419 851 | 4 180,00 |
| 4 180,00 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 851 200 | 4 180,00 |
| 4 180,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 851 290 | 4 180,00 |
| 4 180,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0104 9900419 852 | 24 420,00 | 24 416,51 | 3,49 | |
Расходы |
| 000 0104 9900419 852 200 | 24 420,00 | 24 416,51 | 3,49 | |
Прочие расходы |
| 000 0104 9900419 852 290 | 24 420,00 | 24 416,51 | 3,49 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
| 000 0106 | 31 000,00 |
| 31 000,00 | |
Непрограммное направление деятельности-Функционирование местных администраций-за счет средств местного бюджета-обеспечение деятельности учреждений |
| 000 0106 9900419 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0106 9900419 242 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0106 9900419 242 300 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0106 9900419 242 340 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Непрограммное направление деятельности -Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов (финансово-бюджетного) надзора-за счет средств местного бюджета |
| 000 0106 9900619 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0106 9900619 540 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Расходы |
| 000 0106 9900619 540 200 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0106 9900619 540 250 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0106 9900619 540 251 | 21 000,00 |
| 21 000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
| 000 0107 | 100 000,00 |
| 100 000,00 | |
Проведение выборов в Федеральное Собрание Российской Федерации |
| 000 0107 9900202 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0107 9900202 244 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Расходы |
| 000 0107 9900202 244 200 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0107 9900202 244 290 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 000 0107 9900203 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0107 9900203 244 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Расходы |
| 000 0107 9900203 244 200 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0107 9900203 244 290 | 50 000,00 |
| 50 000,00 | |
Резервные фонды |
| 000 0111 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2014-2017 годы" подпрограмма-резервные фонды местного самоуправления |
| 000 0111 0132055 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Резервные средства |
| 000 0111 0132055 870 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Расходы |
| 000 0111 0132055 870 200 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0111 0132055 870 290 | 15 000,00 |
| 15 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 | 39 550,00 | 6 575,00 | 32 975,00 | |
МП "Управление муниципальными финансами"- другие общегосударственные вопросы |
| 000 0113 0139203 | 39 550,00 | 6 575,00 | 32 975,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0113 0139203 244 | 37 550,00 | 4 575,00 | 32 975,00 | |
Расходы |
| 000 0113 0139203 244 200 | 37 550,00 | 4 575,00 | 32 975,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0113 0139203 244 220 | 37 550,00 | 4 575,00 | 32 975,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0113 0139203 244 226 | 37 550,00 | 4 575,00 | 32 975,00 | |
Уплата иных платежей |
| 000 0113 0139203 853 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Расходы |
| 000 0113 0139203 853 200 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0113 0139203 853 290 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
| 000 0200 0000000 000 | 69 600,00 | 27 777,50 | 41 822,50 | |
Расходы |
| 000 0200 0000000 000 200 | 68 800,00 | 27 777,50 | 41 022,50 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 210 | 66 800,00 | 27 777,50 | 39 022,50 | |
Заработная плата |
| 000 0200 0000000 000 211 | 51 446,00 | 21 334,50 | 30 111,50 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0200 0000000 000 213 | 15 354,00 | 6 443,00 | 8 911,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0200 0000000 000 220 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Услуги связи |
| 000 0200 0000000 000 221 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Транспортные услуги |
| 000 0200 0000000 000 222 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0200 0000000 000 300 | 800,00 |
| 800,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0200 0000000 000 340 | 800,00 |
| 800,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
| 000 0203 | 69 600,00 | 27 777,50 | 41 822,50 | |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
| 000 0203 9915118 | 69 600,00 | 27 777,50 | 41 822,50 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0203 9915118 121 | 66 800,00 | 27 777,50 | 39 022,50 | |
Расходы |
| 000 0203 9915118 121 200 | 66 800,00 | 27 777,50 | 39 022,50 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 210 | 66 800,00 | 27 777,50 | 39 022,50 | |
Заработная плата |
| 000 0203 9915118 121 211 | 51 446,00 | 21 334,50 | 30 111,50 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0203 9915118 121 213 | 15 354,00 | 6 443,00 | 8 911,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0203 9915118 244 | 2 800,00 |
| 2 800,00 | |
Расходы |
| 000 0203 9915118 244 200 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0203 9915118 244 220 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Услуги связи |
| 000 0203 9915118 244 221 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Транспортные услуги |
| 000 0203 9915118 244 222 | 1 000,00 |
| 1 000,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0203 9915118 244 300 | 800,00 |
| 800,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0203 9915118 244 340 | 800,00 |
| 800,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
| 000 0400 0000000 000 | 7 385 771,66 | 2 725 819,23 | 4 659 952,43 | |
Расходы |
| 000 0400 0000000 000 200 | 7 116 342,36 | 2 456 389,93 | 4 659 952,43 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 210 | 2 532 415,00 | 1 207 215,63 | 1 325 199,37 | |
Заработная плата |
| 000 0400 0000000 000 211 | 1 791 115,00 | 924 890,28 | 866 224,72 | |
Прочие выплаты |
| 000 0400 0000000 000 212 | 10 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0400 0000000 000 213 | 731 300,00 | 273 325,35 | 457 974,65 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0400 0000000 000 220 | 4 548 066,36 | 1 213 313,76 | 3 334 752,60 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0400 0000000 000 223 | 200 000,00 | 133 428,53 | 66 571,47 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0400 0000000 000 225 | 4 180 451,45 | 912 270,32 | 3 268 181,13 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0400 0000000 000 226 | 167 614,91 | 167 614,91 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0400 0000000 000 290 | 35 861,00 | 35 860,54 | 0,46 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0400 0000000 000 300 | 269 429,30 | 269 429,30 |
| |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0400 0000000 000 310 | 36 280,00 | 36 280,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0400 0000000 000 340 | 233 149,30 | 233 149,30 |
| |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
| 000 0409 | 4 136 568,41 | 877 777,28 | 3 258 791,13 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств местного бюджета |
| 000 0409 0422105 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0422105 243 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Расходы |
| 000 0409 0422105 243 200 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0422105 243 220 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0422105 243 225 | 115 790,43 | 0,54 | 115 789,89 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"-за счет средств областного бюджета |
| 000 0409 0427076 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0409 0427076 243 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Расходы |
| 000 0409 0427076 243 200 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0427076 243 220 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0427076 243 225 | 2 969 177,98 | 769 159,78 | 2 200 018,20 | |
Дорожные фонды |
| 000 0409 0431960 | 1 051 600,00 | 108 616,96 | 942 983,04 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0409 0431960 244 | 1 051 600,00 | 108 616,96 | 942 983,04 | |
Расходы |
| 000 0409 0431960 244 200 | 1 051 600,00 | 108 616,96 | 942 983,04 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0409 0431960 244 220 | 1 051 600,00 | 108 616,96 | 942 983,04 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0409 0431960 244 225 | 1 042 983,04 | 100 000,00 | 942 983,04 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0409 0431960 244 226 | 8 616,96 | 8 616,96 |
| |
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 000 0412 | 3 249 203,25 | 1 848 041,95 | 1 401 161,30 | |
Расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений |
| 000 0412 0835211 | 2 547 115,00 | 1 221 915,63 | 1 325 199,37 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 0412 0835211 111 | 2 522 415,00 | 1 198 215,63 | 1 324 199,37 | |
Расходы |
| 000 0412 0835211 111 200 | 2 522 415,00 | 1 198 215,63 | 1 324 199,37 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 210 | 2 522 415,00 | 1 198 215,63 | 1 324 199,37 | |
Заработная плата |
| 000 0412 0835211 111 211 | 1 791 115,00 | 924 890,28 | 866 224,72 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 111 213 | 731 300,00 | 273 325,35 | 457 974,65 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
| 000 0412 0835211 112 | 24 700,00 | 23 700,00 | 1 000,00 | |
Расходы |
| 000 0412 0835211 112 200 | 24 700,00 | 23 700,00 | 1 000,00 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 0412 0835211 112 210 | 10 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | |
Прочие выплаты |
| 000 0412 0835211 112 212 | 10 000,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835211 112 220 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835211 112 226 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| |
Муниципальная программа "Управления Муниципальными финансами Лозовского сельсовета на 2015-2017 гг. Подпрограмма- "муниципальное казеное учреждение"Управление бухгалтерского учета и административно-хозяйственного обеспечения Лозовского сельсовета" за сче |
| 000 0412 0835219 | 702 088,25 | 626 126,32 | 75 961,93 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 000 0412 0835219 242 | 143 403,20 | 136 563,20 | 6 840,00 | |
Расходы |
| 000 0412 0835219 242 200 | 102 923,20 | 96 083,20 | 6 840,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 242 220 | 102 923,20 | 96 083,20 | 6 840,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 242 225 | 12 500,00 | 5 660,00 | 6 840,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 242 226 | 90 423,20 | 90 423,20 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 242 300 | 40 480,00 | 40 480,00 |
| |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0412 0835219 242 310 | 36 280,00 | 36 280,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 242 340 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0412 0835219 244 | 522 824,05 | 453 702,58 | 69 121,47 | |
Расходы |
| 000 0412 0835219 244 200 | 293 874,75 | 224 753,28 | 69 121,47 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0412 0835219 244 220 | 293 874,75 | 224 753,28 | 69 121,47 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0412 0835219 244 223 | 200 000,00 | 133 428,53 | 66 571,47 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0412 0835219 244 225 | 40 000,00 | 37 450,00 | 2 550,00 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0412 0835219 244 226 | 53 874,75 | 53 874,75 |
| |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0412 0835219 244 300 | 228 949,30 | 228 949,30 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0412 0835219 244 340 | 228 949,30 | 228 949,30 |
| |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0412 0835219 851 | 21 160,00 | 21 160,00 |
| |
Расходы |
| 000 0412 0835219 851 200 | 21 160,00 | 21 160,00 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 851 290 | 21 160,00 | 21 160,00 |
| |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0412 0835219 852 | 14 701,00 | 14 700,54 | 0,46 | |
Расходы |
| 000 0412 0835219 852 200 | 14 701,00 | 14 700,54 | 0,46 | |
Прочие расходы |
| 000 0412 0835219 852 290 | 14 701,00 | 14 700,54 | 0,46 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 000 0500 0000000 000 | 20 177 772,58 | 11 877 063,94 | 8 300 708,64 | |
Расходы |
| 000 0500 0000000 000 200 | 2 232 802,58 | 1 085 392,94 | 1 147 409,64 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0500 0000000 000 220 | 855 733,58 | 273 442,73 | 582 290,85 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0500 0000000 000 223 | 685 084,31 | 151 682,29 | 533 402,02 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0500 0000000 000 225 | 85 000,00 | 36 111,17 | 48 888,83 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0500 0000000 000 226 | 85 649,27 | 85 649,27 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0500 0000000 000 240 | 1 206 666,00 | 811 950,21 | 394 715,79 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0500 0000000 000 241 | 1 206 666,00 | 811 950,21 | 394 715,79 | |
Прочие расходы |
| 000 0500 0000000 000 290 | 170 403,00 |
| 170 403,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0500 0000000 000 300 | 17 944 970,00 | 10 791 671,00 | 7 153 299,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0500 0000000 000 310 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0500 0000000 000 340 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Жилищное хозяйство |
| 000 0501 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комуральное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- жилищное хозяйство |
| 000 0501 0530006 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0501 0530006 851 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Расходы |
| 000 0501 0530006 851 200 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0501 0530006 851 290 | 9 000,00 |
| 9 000,00 | |
Коммунальное хозяйство |
| 000 0502 | 19 218 688,60 | 11 657 673,81 | 7 561 014,79 | |
Муниципальная программа "Комунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма |
| 000 0502 0230120 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0230120 810 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0230120 810 200 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0230120 810 240 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0230120 810 241 | 538 266,00 | 538 266,00 |
| |
Муниципальная программа "Коммунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района - подпрограмма "Строительство водозаборной скважины" |
| 000 0502 0332054 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
| 000 0502 0332054 414 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0502 0332054 414 300 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0502 0332054 414 310 | 17 934 970,00 | 10 791 671,00 | 7 143 299,00 | |
МП "Комунальное хозяйство Лозовского сельсовета Баганского района" - подпрограмма "Строительство водозаборной скважины" софинансирование |
| 000 0502 0332105 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0502 0332105 244 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Расходы |
| 000 0502 0332105 244 200 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0502 0332105 244 220 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0502 0332105 244 226 | 54 052,60 | 54 052,60 |
| |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограмма "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жили |
| 000 0502 0522105 | 33 400,00 | 13 684,21 | 19 715,79 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0522105 810 | 33 400,00 | 13 684,21 | 19 715,79 | |
Расходы |
| 000 0502 0522105 810 200 | 33 400,00 | 13 684,21 | 19 715,79 | |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0522105 810 240 | 33 400,00 | 13 684,21 | 19 715,79 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0522105 810 241 | 33 400,00 | 13 684,21 | 19 715,79 | |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-комунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенее-зимний период-подпрограмма "Безопасность жилищно-комунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищн |
| 000 0502 0527043 | 635 000,00 | 260 000,00 | 375 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
| 000 0502 0527043 810 | 635 000,00 | 260 000,00 | 375 000,00 | |
Расходы |
| 000 0502 0527043 810 200 | 635 000,00 | 260 000,00 | 375 000,00 | |
Безвозмездные перечисления организациям |
| 000 0502 0527043 810 240 | 635 000,00 | 260 000,00 | 375 000,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
| 000 0502 0527043 810 241 | 635 000,00 | 260 000,00 | 375 000,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Комунальное хозяйство-1 |
| 000 0502 0535103 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0502 0535103 852 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Расходы |
| 000 0502 0535103 852 200 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0502 0535103 852 290 | 23 000,00 |
| 23 000,00 | |
Благоустройство |
| 000 0503 | 950 083,98 | 219 390,13 | 730 693,85 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комуральное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Уличное освещение |
| 000 0503 0530001 | 750 084,31 | 187 793,46 | 562 290,85 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530001 244 | 750 084,31 | 187 793,46 | 562 290,85 | |
Расходы |
| 000 0503 0530001 244 200 | 740 084,31 | 187 793,46 | 552 290,85 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530001 244 220 | 740 084,31 | 187 793,46 | 552 290,85 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0503 0530001 244 223 | 685 084,31 | 151 682,29 | 533 402,02 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530001 244 225 | 55 000,00 | 36 111,17 | 18 888,83 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0503 0530001 244 300 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0503 0530001 244 340 | 10 000,00 |
| 10 000,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в поселениях |
| 000 0503 0530002 | 138 403,00 |
| 138 403,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0503 0530002 851 | 138 403,00 |
| 138 403,00 | |
Расходы |
| 000 0503 0530002 851 200 | 138 403,00 |
| 138 403,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0503 0530002 851 290 | 138 403,00 |
| 138 403,00 | |
Муниципальная программа "Жилищно-комунальное хозяйство на 2015-2017 годы" подпрограмма- Благоустройство территории Организация и содержание мест захоронения |
| 000 0503 0530004 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530004 244 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Расходы |
| 000 0503 0530004 244 200 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530004 244 220 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0503 0530004 244 225 | 30 000,00 |
| 30 000,00 | |
Муниципальная программа - "Благоустройство территории" - подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" |
| 000 0503 0530005 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0503 0530005 244 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Расходы |
| 000 0503 0530005 244 200 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0503 0530005 244 220 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0503 0530005 244 226 | 31 596,67 | 31 596,67 |
| |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
| 000 0800 0000000 000 | 3 587 207,69 | 1 681 121,71 | 1 906 085,98 | |
Расходы |
| 000 0800 0000000 000 200 | 3 555 639,69 | 1 651 553,71 | 1 904 085,98 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0800 0000000 000 220 | 1 490 162,69 | 1 147 810,51 | 342 352,18 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0800 0000000 000 223 | 839 939,00 | 498 953,04 | 340 985,96 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0800 0000000 000 225 | 45 000,00 | 43 633,78 | 1 366,22 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0800 0000000 000 226 | 605 223,69 | 605 223,69 |
| |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0800 0000000 000 250 | 2 000 200,00 | 500 052,00 | 1 500 148,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0800 0000000 000 251 | 2 000 200,00 | 500 052,00 | 1 500 148,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0800 0000000 000 290 | 65 277,00 | 3 691,20 | 61 585,80 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0800 0000000 000 300 | 31 568,00 | 29 568,00 | 2 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0800 0000000 000 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0800 0000000 000 340 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Культура |
| 000 0801 | 3 587 207,69 | 1 681 121,71 | 1 906 085,98 | |
Муниципальная программа "Культура на 2015-2017 годы" расходы на содержание сельских клубов- подпрограмма обеспечения деятельности учреждения |
| 000 0801 0834019 | 3 587 207,69 | 1 681 121,71 | 1 906 085,98 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
| 000 0801 0834019 243 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Расходы |
| 000 0801 0834019 243 200 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 243 220 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 243 226 | 383 758,00 | 383 758,00 |
| |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 0801 0834019 244 | 1 141 372,69 | 796 720,51 | 344 652,18 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 244 200 | 1 109 804,69 | 767 152,51 | 342 652,18 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 0801 0834019 244 220 | 1 106 404,69 | 764 052,51 | 342 352,18 | |
Коммунальные услуги |
| 000 0801 0834019 244 223 | 839 939,00 | 498 953,04 | 340 985,96 | |
Работы, услуги по содержанию имущества |
| 000 0801 0834019 244 225 | 45 000,00 | 43 633,78 | 1 366,22 | |
Прочие работы, услуги |
| 000 0801 0834019 244 226 | 221 465,69 | 221 465,69 |
| |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 244 290 | 3 400,00 | 3 100,00 | 300,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 0801 0834019 244 300 | 31 568,00 | 29 568,00 | 2 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 0801 0834019 244 310 | 29 568,00 | 29 568,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 0801 0834019 244 340 | 2 000,00 |
| 2 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты |
| 000 0801 0834019 540 | 2 000 200,00 | 500 052,00 | 1 500 148,00 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 540 200 | 2 000 200,00 | 500 052,00 | 1 500 148,00 | |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
| 000 0801 0834019 540 250 | 2 000 200,00 | 500 052,00 | 1 500 148,00 | |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 000 0801 0834019 540 251 | 2 000 200,00 | 500 052,00 | 1 500 148,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 0801 0834019 851 | 55 000,00 |
| 55 000,00 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 851 200 | 55 000,00 |
| 55 000,00 | |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 851 290 | 55 000,00 |
| 55 000,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 0801 0834019 852 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
Расходы |
| 000 0801 0834019 852 200 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
Прочие расходы |
| 000 0801 0834019 852 290 | 6 877,00 | 591,20 | 6 285,80 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
| 000 1000 0000000 000 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Расходы |
| 000 1000 0000000 000 200 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Социальное обеспечение |
| 000 1000 0000000 000 260 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1000 0000000 000 263 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Пенсионное обеспечение |
| 000 1001 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" подпрограмма-публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств местного бюджета |
| 000 1001 0139101 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
| 000 1001 0139101 313 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Расходы |
| 000 1001 0139101 313 200 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Социальное обеспечение |
| 000 1001 0139101 313 260 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления |
| 000 1001 0139101 313 263 | 251 700,00 | 85 428,88 | 166 271,12 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 000 1100 0000000 000 | 1 328 049,71 | 362 673,50 | 965 376,21 | |
Расходы |
| 000 1100 0000000 000 200 | 1 131 766,71 | 362 673,50 | 769 093,21 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 210 | 869 300,00 | 360 482,69 | 508 817,31 | |
Заработная плата |
| 000 1100 0000000 000 211 | 667 700,00 | 277 381,13 | 390 318,87 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1100 0000000 000 213 | 201 600,00 | 83 101,56 | 118 498,44 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 1100 0000000 000 220 | 202 366,71 |
| 202 366,71 | |
Коммунальные услуги |
| 000 1100 0000000 000 223 | 202 366,71 |
| 202 366,71 | |
Прочие расходы |
| 000 1100 0000000 000 290 | 60 100,00 | 2 190,81 | 57 909,19 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1100 0000000 000 300 | 196 283,00 |
| 196 283,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1100 0000000 000 310 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1100 0000000 000 340 | 12 550,00 |
| 12 550,00 | |
Массовый спорт |
| 000 1102 | 1 328 049,71 | 362 673,50 | 965 376,21 | |
Муниципальная программа "Культура Баганского района на 2014-2016гг." - подпрограмма "Социальное развитие муниципальных образований Новосибирской области" - за счет средст местного бюджета |
| 000 1102 0122105 | 12 550,00 |
| 12 550,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0122105 244 | 12 550,00 |
| 12 550,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0122105 244 300 | 12 550,00 |
| 12 550,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
| 000 1102 0122105 244 340 | 12 550,00 |
| 12 550,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" |
| 000 1102 0127051 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 0127051 244 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 000 1102 0127051 244 300 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
Увеличение стоимости основных средств |
| 000 1102 0127051 244 310 | 183 733,00 |
| 183 733,00 | |
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы" -оплата труда |
| 000 1102 1331211 | 869 300,00 | 360 482,69 | 508 817,31 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
| 000 1102 1331211 111 | 869 300,00 | 360 482,69 | 508 817,31 | |
Расходы |
| 000 1102 1331211 111 200 | 869 300,00 | 360 482,69 | 508 817,31 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 210 | 869 300,00 | 360 482,69 | 508 817,31 | |
Заработная плата |
| 000 1102 1331211 111 211 | 667 700,00 | 277 381,13 | 390 318,87 | |
Начисления на выплаты по оплате труда |
| 000 1102 1331211 111 213 | 201 600,00 | 83 101,56 | 118 498,44 | |
МП "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы"- подпрограмма обеспечение деятельности учреждения |
| 000 1102 1331219 | 262 466,71 | 2 190,81 | 260 275,90 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 000 1102 1331219 244 | 204 506,71 | 2 140,00 | 202 366,71 | |
Расходы |
| 000 1102 1331219 244 200 | 204 506,71 | 2 140,00 | 202 366,71 | |
Оплата работ, услуг |
| 000 1102 1331219 244 220 | 202 366,71 |
| 202 366,71 | |
Коммунальные услуги |
| 000 1102 1331219 244 223 | 202 366,71 |
| 202 366,71 | |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 244 290 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 000 1102 1331219 851 | 57 860,00 |
| 57 860,00 | |
Расходы |
| 000 1102 1331219 851 200 | 57 860,00 |
| 57 860,00 | |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 851 290 | 57 860,00 |
| 57 860,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов |
| 000 1102 1331219 852 | 100,00 | 50,81 | 49,19 | |
Расходы |
| 000 1102 1331219 852 200 | 100,00 | 50,81 | 49,19 | |
Прочие расходы |
| 000 1102 1331219 852 290 | 100,00 | 50,81 | 49,19 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 |
| -374 915,63 | 7 895 867,55 |
|
↓ скачать документ ↓
↓ Решение № 358 от 17.06.2015 г О внесении изменений в решение шестьдесят третьей сессии Совета депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2014 г. № 331 «О бюджете Лозовского сельсовета Баганского рай ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решения 69 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения 69 сессии Совета депутатов администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области →
← Все разделы нормативно-правовых актов Совета Депутатов Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области ←